不管是否虧損,都要做納稅調(diào)整
企業(yè)所得稅年度納稅申報表是是匯算清繳用于調(diào)增或調(diào)減嗎?
老師,上年度虧損的企業(yè)申報企業(yè)所得稅要做納稅調(diào)增和調(diào)減嗎?
老師,上年度有虧損,今年第一季度有利潤報企業(yè)所得稅要交企業(yè)所得稅嗎?要彌補(bǔ)上年度虧損嗎
報申報企業(yè)所得稅年報時 有退稅金額-12.37,怎么調(diào)增?企業(yè)有以前年度虧損
季度申報企業(yè)所得稅需要納稅調(diào)增調(diào)減嗎
老師:生成企業(yè)出口退稅,出口銷項(xiàng)免了,進(jìn)項(xiàng)不是抵扣過了嗎?原材料買的時候都抵扣了,現(xiàn)在有退進(jìn)項(xiàng),是不是又退又抵重復(fù)了
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風(fēng)險??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因?yàn)楫?dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
如果沒有調(diào)整可以填0嗎?
為什么企業(yè)所得稅申報表帶出的資產(chǎn)金額與報送的財務(wù)報表不一致?
沒有調(diào)整也要填報那個調(diào)整表的。比如工資
我看了一下去年的申報表,有申報工資,但報送的資產(chǎn)負(fù)債表的職工薪酬是0,這個怎么填?
哦,想起來了,資產(chǎn)負(fù)債表的金額是余額
實(shí)在調(diào)整表的沒有就不填
那為什么企業(yè)所得稅申報表帶出的資產(chǎn)金額與報送的財務(wù)報表不一致?
都是根據(jù)你提供的財報數(shù)據(jù)填的。不一致就要更正
去年前3個季度財務(wù)報表都是0報送,就第四季度財務(wù)報表資產(chǎn)合計(jì)是5748.70元,但所得稅申報表帶出的資產(chǎn)總額是2.23萬元,不知道這個2.23萬元是怎么來的
這個只有自己慢慢檢查了哈
好的,謝謝!
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