你好這個(gè)可以納稅調(diào)增一部分,不退稅
第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候由于沒有做完匯算清繳,沒有彌補(bǔ)以前年度虧損,第一季度有利潤,預(yù)交了企業(yè)所得稅。第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候能不能彌補(bǔ)以前年度虧損呢
你好,老師,這次企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí),企業(yè)明明有以前年度虧損,但是申報(bào)時(shí),報(bào)表第九行的彌補(bǔ)以前年度虧損沒有自動(dòng)顯示金額,
企業(yè)所得稅匯算清繳不想退稅又有彌補(bǔ)以前年度虧損怎么調(diào)整報(bào)表
報(bào)申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí) 有退稅金額-12.37,怎么調(diào)增?企業(yè)有以前年度虧損
老師,請(qǐng)問報(bào)銷伙食費(fèi),明細(xì)表提供的是每周的肉,蔬菜明細(xì)。發(fā)票直接開食品可以嗎?
個(gè)人工資交個(gè)稅稅率是多少
有限合伙企業(yè)稅務(wù)局給核定的稅目有企業(yè)所得稅對(duì)嗎
老師計(jì)提社保只計(jì)提單位部分的嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市購買的水果蔬菜損耗怎么計(jì)算出來
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)廢會(huì)計(jì)分錄怎么做 購冰柜3200元累計(jì)折舊1200元凈資產(chǎn)是800元
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤表里的凈利潤對(duì)嗎
一家汽車4S店,在銷售車時(shí)幾乎都會(huì)贈(zèng)送汽車精品,我都可以視同銷售嗎,賬務(wù)怎么處理老師
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺(tái)作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺(tái)生產(chǎn)成本為1200元 每臺(tái)市場(chǎng)售價(jià)1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計(jì)提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費(fèi)用33900 管理費(fèi)用67800 銷售費(fèi)用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計(jì)算出來的
超豪華小汽車零售加征交的消費(fèi)稅率是10%固定的嗎還是?
怎么計(jì)算調(diào)增金額
你的所得稅稅率是多少?
小微企業(yè) 百分之5?
那納稅調(diào)增金額是12.37/0.05=247.4
調(diào)增之后還是有退稅金額
有以前年度虧損
那就多調(diào)整點(diǎn)自己試試
調(diào)整之后 彌補(bǔ)以前年度虧損的金額也隨之增加了
按理少了才是,怎么可能多了
表里自動(dòng)帶入了
那把收入調(diào)整多點(diǎn)呢