你好,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅也是需要體現(xiàn)的。
小規(guī)模納稅人自開具了服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票2000元,季度不超過30萬免交增值稅,做會計(jì)分錄可不可以這樣,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,不寫增值稅 需要繳納增值稅時,再寫。
老師 你好 請問一下小規(guī)模納稅人是季度開票不超30萬不交增值稅那做分錄的時候就不用寫銷項(xiàng)稅了對吧 直接借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入就可以了 對嘛? 2023-02-16 09:10
小規(guī)模,1個點(diǎn)開普票,季度不超過30萬,不用交增值稅的,那我分錄怎么寫?含稅價81022.9,稅802.21,價80220.69,分錄:借:應(yīng)收,貸:主營80220.69,增值稅直接不寫,對吧
小規(guī)模,上季度開普票10萬。比如不含稅銷售額99000元,1%稅額900元。不超30萬。不用交增值稅。我分錄怎么做? 借:應(yīng)收賬款 10萬 貸:主營收入10萬嗎?
小規(guī)模納稅人,平時賣貨收到錢做分錄是,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 對嗎?但是小規(guī)模又是季度不超過30 是直接免增值稅的吧,那我這樣寫分錄是不是就不對了呢
老師提取法定盈余公積是利潤的10%還是凈利潤的10%
子公司之間,銷售使用過的固定資產(chǎn)需要合同嗎,只是開了發(fā)票
老師,我們現(xiàn)在請問改為A4橫版打印,然后有A4豎版的對賬單,那它的抬頭是往左放還是往右放
公司租了個廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個項(xiàng)目分類,多種結(jié)算方式,支付款時,怎樣做分錄,像電梯,加建辦公區(qū)這類
老師您好比如固定資產(chǎn)10萬,折舊2萬,計(jì)提殘值5千,那現(xiàn)在要賣出發(fā)票按多少金額開
老師,算一下第二年增長百分比是不是用增長數(shù)/基數(shù),比方說算2027年增長百分比,用(2027-2026)/2026總數(shù)
其他應(yīng)收款收不回來,確認(rèn)壞賬,匯算時調(diào)增,還用調(diào)資產(chǎn)損失表嗎?填了會不會更引起稅務(wù)關(guān)注
老師,使用權(quán)資產(chǎn)里面,初始直接費(fèi)用是銷售傭金計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn),像像裝卸費(fèi)計(jì)入嗎?
老師,我們公司有從養(yǎng)殖場購進(jìn)雞蛋,對方有給我們開免稅進(jìn)項(xiàng)票,但我們公司一直都沒給下家開銷售發(fā)票,這個怎么處理
老師,企業(yè)和牧場方簽訂一份牛糞干化墊料的銷售合同,合同規(guī)定,牛糞由牧場提供,機(jī)器設(shè)備我們提供5年后設(shè)備歸牧場所有。人員在牧場通過設(shè)備牛糞加工成干化墊料,我企業(yè)給牧場開發(fā)票大類是飼料*干化墊料。13的專票,老師,我想知道這個怎么做賬,設(shè)備一套40多萬,該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
那最終增值稅不是免嗎?那我增值稅寫802.21,但最終不是0元交鈉嗎?最后怎么結(jié)平呢
最終應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了