同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的? 1、確認(rèn)收入時(shí)、借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額);貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2、季度超過(guò)30萬(wàn)繳納增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3、季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度收入不到45W,已經(jīng)開(kāi)票,分錄是借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額。報(bào)稅的時(shí)候是免交增值稅吧?然后分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢?
老師,小規(guī)模納稅人有物業(yè)收入3%也有停車(chē)費(fèi)收入5%,3%收入分錄是借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那5%的收入借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)收入應(yīng)交稅費(fèi)增值稅5%*不含稅收入,分錄是這樣做嗎? 每個(gè)月收入不超過(guò)15萬(wàn)季度不超過(guò)45萬(wàn),就不用交增值稅,對(duì)嗎?
老師 你好 請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人是季度開(kāi)票不超30萬(wàn)不交增值稅那做分錄的時(shí)候就不用寫(xiě)銷(xiāo)項(xiàng)稅了對(duì)吧 直接借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以了 對(duì)嘛? 2023-02-16 09:10
小規(guī)模納稅人,平時(shí)賣(mài)貨收到錢(qián)做分錄是,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 對(duì)嗎?但是小規(guī)模又是季度不超過(guò)30 是直接免增值稅的吧,那我這樣寫(xiě)分錄是不是就不對(duì)了呢
老師,請(qǐng)問(wèn),我 6 月份未開(kāi)票,7 月份申報(bào)了一張未開(kāi)票收入 9 萬(wàn),已經(jīng)抵扣了 9 萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后開(kāi)來(lái)一張紅字通知單單出去,對(duì)方說(shuō)要開(kāi) 10 萬(wàn)的紅字通知單,就把我開(kāi)的 9 萬(wàn)紅字作廢了,我現(xiàn)在要怎么樣操作才能重新開(kāi)個(gè) 10 萬(wàn)紅字出去?
如果我的做賬憑證摘要寫(xiě)的是臨時(shí)勞務(wù)費(fèi)是不是要繳納個(gè)稅
老師,請(qǐng)問(wèn)每月月初給上月做賬的時(shí)候,已交的上月的增值費(fèi)需要計(jì)提嘛,具體怎么做分錄呀
印花稅 怎么申報(bào)不需要稅務(wù)局核定,按季的話而要核定,按次申報(bào)還需要嗎。按次申報(bào)是怎么回事
員工臨時(shí)給公司干活付工資時(shí)候應(yīng)該是工資還是勞務(wù)報(bào)酬?臨時(shí)工需要繳納社保嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)下 我們用自己公司做出口 但是對(duì)方不從我們公司走賬可以嗎 報(bào)關(guān)是我們幫報(bào)
請(qǐng)問(wèn),我們有一個(gè)公司從1月一直沒(méi)有業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)填季報(bào)所得稅申報(bào)表我都填0可以嗎
老師,保險(xiǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)員勞務(wù)報(bào)酬怎么報(bào)送,比如勞務(wù)費(fèi)是一萬(wàn)
商標(biāo)使用權(quán)計(jì)入什么科目
稅局沒(méi)核定印花稅,報(bào)印花稅是按不含稅的銷(xiāo)售收入申報(bào)嗎?
不用先計(jì)提后面不交的話轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎?
可以不用計(jì)提省的計(jì)提了之后又轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入