您好,開票日期是什么時候的?
老師你好,1月份支付電費,沒收到發(fā)票。怎么記賬
支付電費時做的借預付賬款貸銀行存款收到墊付的電費時做的借銀行存款貸其他業(yè)務收入收到墊付電費的發(fā)票怎么做賬
你好,2022.11月銀行存款支付電費,2023.2才收到發(fā)票,怎么記帳?
用銀行存款支付工地上的電費,收到發(fā)票和未收到發(fā)票額分錄怎么寫?
老師:你好,我們這個月代扣電信話費,要兩個月后拿到專票,現(xiàn)在記帳寫:借:預付帳款一電話費,貸:銀行存款
老師好,公司的凈資產(chǎn)指的是什么
出售使用過固定資產(chǎn),按照買入價格出售,會計分錄正確嗎,是否需要計入資產(chǎn)處置損益
開方點那個健呀,怎么使用
現(xiàn)在匯算清繳是有優(yōu)惠政策,都是按5%征收的嗎?
老師,稅后利潤是凈利潤么?
老師,承受方需要交的稅有哪些
期限風險溢價為什么市場利率上升會導致價格下跌
老師好,法定盈余公積能用于股東分紅嗎
老師,請教一件事,比如現(xiàn)在甲方欠我這邊公司工程款5萬元。有個項目總金額是10萬元,其中我這邊土建6萬,另外一家防水4萬,項目工程款先下來6萬,本來都是付給這邊土建的,因為這個項目后面還有工程款,到時候一起付給防水的。但是甲方實際只付了這邊土建4萬,另外2萬扣下來付給防水的。那我這邊在甲方賬上余額是不是5+6-4=7萬元啊,當時綜合考慮就同意了。我這邊記賬就是我這邊土建只收到了4萬。現(xiàn)在尾款下來了,甲方說要從工程款中再扣4萬給防水。我說不是只要給2萬就可以了嗎?對方說之前那2萬沒給防水,我說那給誰了,她說在她那邊往來賬上余額里,可是她的余額里也是7萬元,跟土建這邊一致的?,F(xiàn)在搞的有點太繞了
做賬系統(tǒng)什么時候開始結(jié)賬,做賬結(jié)束就要點結(jié)賬么?
是2023年2月8號
那就直接記入當期費用就行
2022年要結(jié)帳怎么辦呢
你當時付款的時候怎么做的
借預付帳款,貸銀行存款
收到發(fā)票 借成本費用 貸預付賬款
那結(jié)轉(zhuǎn)成本,只能在2023年2月了
對的,沒錯的就是這個意思
上面寫錯了,應該是結(jié)轉(zhuǎn)費用
你這個是一個意思的
好的呢啊
嗯,幫忙給個五星好評,謝謝您