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Q

你好,2022.11月銀行存款支付電費,2023.2才收到發(fā)票,怎么記帳?

2023-03-16 14:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-16 14:37

您好,開票日期是什么時候的?

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快賬用戶4829 追問 2023-03-16 14:40

是2023年2月8號

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齊紅老師 解答 2023-03-16 14:41

那就直接記入當期費用就行

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快賬用戶4829 追問 2023-03-16 14:43

2022年要結(jié)帳怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2023-03-16 14:43

你當時付款的時候怎么做的

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快賬用戶4829 追問 2023-03-16 14:49

借預付帳款,貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-03-16 14:50

收到發(fā)票 借成本費用 貸預付賬款

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快賬用戶4829 追問 2023-03-16 14:52

那結(jié)轉(zhuǎn)成本,只能在2023年2月了

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齊紅老師 解答 2023-03-16 14:52

對的,沒錯的就是這個意思

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快賬用戶4829 追問 2023-03-16 14:53

上面寫錯了,應該是結(jié)轉(zhuǎn)費用

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齊紅老師 解答 2023-03-16 14:53

你這個是一個意思的

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快賬用戶4829 追問 2023-03-16 14:55

好的呢啊

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齊紅老師 解答 2023-03-16 14:55

嗯,幫忙給個五星好評,謝謝您

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您好,開票日期是什么時候的?
2023-03-16
你好 按照權責發(fā)生制 應該計入20年12月 年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調(diào)整 借:成本費用 貸:應付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2021-01-18
同學您好,你好,可以的, 沒問題?????
2023-05-12
你好,你已經(jīng)做過四月份的賬了嗎?
2023-05-26
你好,這個是代收代付的業(yè)務還是什么?
2022-02-17
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