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老師!單位給員工繳納個(gè)人所得稅是:借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸方銀行存款 發(fā)工資時(shí)就是:借應(yīng)付職工薪酬——工資 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 是這樣嗎?

2023-03-16 14:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-16 14:19

好 對(duì)的 是這樣的哦

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快賬用戶2394 追問 2023-03-16 14:22

老師!我公司的老會(huì)計(jì)是借其他應(yīng)收款——個(gè)稅 貸方銀行存款 這樣也可以的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-16 14:27

同學(xué)你好 這個(gè)不對(duì)哦

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快賬用戶2394 追問 2023-03-16 14:28

那我明白了,是老會(huì)計(jì)的分錄做錯(cuò)了

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齊紅老師 解答 2023-03-16 14:31

同學(xué)你好 對(duì) 滿意請(qǐng)給五星好評(píng) 謝謝

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好 對(duì)的 是這樣的哦
2023-03-16
不對(duì)。正確處理:計(jì)提工資時(shí)僅貸記 “應(yīng)付職工薪酬 — 應(yīng)付職工工資”;發(fā)放時(shí)從工資中代扣個(gè)稅,貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交個(gè)人所得稅”;繳納時(shí)借記該科目。個(gè)稅是代扣款項(xiàng),不直接計(jì)入費(fèi)用,也不通過 “應(yīng)付職工薪酬” 核算。 您好,1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2025-06-27
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款 這個(gè)
2021-06-03
你好 ;你這個(gè)是做什么方面的 分錄 ; 怎么看 你科目金額 是不是不對(duì);??
2023-05-18
你好,你做那一筆主要是有個(gè)人承擔(dān)的部分吧
2021-12-08
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