你好,沒錯的,是這么做的

計提個稅是這樣的么,借管理費(fèi)用-職工工資6000貸:應(yīng)付職工薪酬5970,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅30
如果公司同意為員工支付個稅,不在員工工資里面扣除,公司為員工支付的這筆個稅怎么記賬呢? 比如員工工資6000,應(yīng)交個稅30元,公司實際發(fā)放員工工資6000元,公司公賬支付個稅30元, 計提工資,借:管理費(fèi)用-工資 6000,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資6000 發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬—工資6000,貸:銀行存款6000 計提稅費(fèi),借:營業(yè)外支出60, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——代繳個人所得稅30 繳納個稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)——代繳個人所得稅30,貸:銀行存款30 是這樣記賬的嗎?
計提工資,借:管理費(fèi)用工資6000 貸:應(yīng)付職工薪酬5970,應(yīng)交個稅30。 還是借:管理費(fèi)用工資6000,貸,應(yīng)付職工薪酬6000支付時應(yīng)付職工薪酬6000 應(yīng)交個稅30銀行存款5970
計提工資,借:管理費(fèi)用工資6000 貸:應(yīng)付職工薪酬5970,應(yīng)交個稅30。支付,應(yīng)付職工薪酬5970 銀行存款 借,應(yīng)交個稅,貸,銀行存款 還是借:管理費(fèi)用工資6000,貸,應(yīng)付職工薪酬6000支付時應(yīng)付職工薪酬6000 應(yīng)交個稅30銀行存款5970
老師,員工工資 6000,個稅 30 元,分錄這樣寫 借 管理費(fèi)用-工資 6000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 6000 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬—60000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 30 銀行存款 5970 繳納個稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 30 貸 銀行存款 30
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
有沒有什么軟件可以由實發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺賬是委外做的,實際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計只是在審計表里做了一個調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個員工買社保,每個人申報個稅工資都填個人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費(fèi)1400元 那么第二年重新報也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費(fèi)用臺賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
想問下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
長投權(quán)益法,持股百分之30,賬面價值3000萬,請問我賣了其中的百分之80,賣了3800,請問我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計算
老師,有一項固定資產(chǎn)設(shè)備,一直未拿來生產(chǎn)廠品,機(jī)器的折舊入哪個科目,需要計入到產(chǎn)品成本計算折舊嗎
他既然沒有參與生產(chǎn),就不能進(jìn)入到成本里面,我覺得可以進(jìn)入到管理費(fèi)用