對(duì),他應(yīng)該改一下,改成欠貴公司就對(duì)了。
老師,有一種很奇怪的現(xiàn)象,跟客戶之間的,客戶跟我們拿貨,通常都是月結(jié),比如現(xiàn)在7月份,7月份客戶收的貨,客戶在8月份初進(jìn)行對(duì)賬,然后8月份我們開(kāi)票,到了9月份客戶才付款,針對(duì)這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?這怎么入賬啊
你好!老師,我們公司客戶欠我們貨款35萬(wàn),這個(gè)貨款是2019年開(kāi)始掛賬的,今年是第三年了,有和客戶打官司,判決是客戶欠我們貨款,但是這個(gè)款估計(jì)也收不回來(lái)了,我們現(xiàn)在公司經(jīng)營(yíng)三年了實(shí)際就是虧損狀態(tài),我外賬上想把這個(gè)客戶的欠款30萬(wàn),做壞賬處理,怎么處理合適呢
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們有一筆貨款50萬(wàn)甲客戶私轉(zhuǎn)公進(jìn)來(lái)的,現(xiàn)在客戶要退款,但是我們老板讓另外一家代理商乙客戶給他轉(zhuǎn)過(guò)去了,然后30萬(wàn)當(dāng)做乙客戶的貨款,我們?cè)俎D(zhuǎn)20萬(wàn)給甲客戶,這樣操作可有什么問(wèn)題啊,后期這30萬(wàn)怎么做賬啊
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,就是客戶欠我們公司貨款,然后他代我們公司發(fā)工資抵貨款,要我們公司給開(kāi)張收據(jù),這種收據(jù)怎么開(kāi)???
老師,我公司客戶發(fā)來(lái)一份對(duì)帳單,客戶采購(gòu)業(yè)務(wù)中顯示是不是有問(wèn)題啊,這怎么好像是我還欠他們錢(qián)啊,明明是客戶欠我們的貨款啊。老師你怎么看
老師,個(gè)稅更正上月的,個(gè)稅上月已交,在更正最后一步應(yīng)補(bǔ)稅款還是顯示上月的金額,怎么辦
老師請(qǐng)問(wèn)我們公司多給其他公司多開(kāi)增值稅發(fā)票113958.27元,對(duì)方破產(chǎn)不干了,老板說(shuō)收不回來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)借方應(yīng)收賬款掛113958.27元怎么做平會(huì)計(jì)分錄?請(qǐng)老師指點(diǎn)
老師,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)申報(bào)的時(shí)候要不要有一些無(wú)票收入
個(gè)體工商戶開(kāi)了480的發(fā)票,工商年檢營(yíng)業(yè)額怎么填?納稅總額怎么填?
老師,員工個(gè)稅由公司承擔(dān)怎么做賬
老師住宿專票可以進(jìn)項(xiàng)么?
老師下午好!收到的專利年費(fèi)怎么入賬哪個(gè)科目?
老師,內(nèi)賬會(huì)計(jì)在員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單里的會(huì)計(jì)主管那要不要簽名?簽名后給到外賬做,那么外賬的記賬憑證里的記賬人都沒(méi)她的名字,那么以后會(huì)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)候會(huì)不會(huì)只找內(nèi)賬會(huì)計(jì)
老師你好應(yīng)付職工薪酬發(fā)完工資后后還沒(méi)計(jì)提當(dāng)月貸工資,余額出現(xiàn)-12000,請(qǐng)問(wèn)怎么把這個(gè)科目截屏呢
老師,老板以前買(mǎi)了一輛車(chē)掛靠在別人的公司,現(xiàn)在自己注冊(cè)了一家公司,并把這輛車(chē)過(guò)戶到自己的公司,我只看到了一張二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票車(chē)價(jià)合計(jì)才12800元,這個(gè)我怎么錄賬,分錄怎么寫(xiě)
是吧,他的科目是預(yù)付賬款,又填的位置是貴公司欠,我看有問(wèn)題
對(duì),他應(yīng)該按照剛才說(shuō)的那樣調(diào)整一下就對(duì)了。