借制造費用材料費4500 管理費用材料費7500 銷售費用材料費3000 貸原材料15000

3、2019年10月1日,公司對廠部辦公用房進(jìn)行維修,領(lǐng)用材料3000元,發(fā)生本公司修理人員工資2000元。對車間設(shè)備進(jìn)行修理,以銀行存款支付修理費用1000元,稅額130元。4、2019年12月31日,公司有一臺設(shè)備,賬面原值100000元,已提折舊60000元,經(jīng)檢查該設(shè)備的性能已經(jīng)陳舊,預(yù)計可收回金額僅為20000元。做會計分錄
吉澳公司20x3年12月應(yīng)付職工薪酬3000萬元,以銀行存款支付。其中,車間生產(chǎn)人員工資2000萬元,車間管理人員工資300萬元,公司行政管理部門人員工資260萬元,公司專設(shè)產(chǎn)品銷售機構(gòu)人員工資240萬元,建造廠房人員工資200萬元。三、要求編制發(fā)放工資和月末分配工資費用的會計分錄。
吉澳公司20x3年12月應(yīng)付職工薪酬3000萬元,以銀行存款支付。其中,車間生產(chǎn)人員工資2000萬元,車間管理人員工資300萬元,公司行政管理部門人員工資260萬元,公司專設(shè)產(chǎn)品銷售機構(gòu)人員工資240萬元,建造廠房人員工資200萬元。三、要求編制發(fā)放工資和月末分配工資費用的會計分錄。
吉澳公司20x3年12月應(yīng)付職工薪酬3000萬元,以銀行存款支付。其中,車間生產(chǎn)人員工資2000萬元,車間管理人員工資300萬元,公司行政管理部門人員工資260萬元,公司專設(shè)產(chǎn)品銷售機構(gòu)人員工資240萬元,建造廠房人員工資200萬元。三、要求編制發(fā)放工資和月末分配工資費用的會計分錄。
2.公司以自營方式對房屋進(jìn)行維修,領(lǐng)用原材料(修理用備件)15000元,發(fā)生人員職工薪酬3萬元。其中車間廠房占30%;廠部用房占50%;專設(shè)銷售機構(gòu)用20%。會計分錄和金額
老師,報關(guān)單和進(jìn)項發(fā)票床墊單位是個。合同是張。影響退稅嗎?發(fā)票已經(jīng)退稅勾選用途確認(rèn)。
請樸老師回答,請問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務(wù)費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率,海關(guān)是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
借制造費用人工費9000, 管理費用人工費15000, 銷售費用人工費6000, 貸應(yīng)付職工薪酬工資3萬