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2.公司以自營方式對房屋進(jìn)行維修,領(lǐng)用原材料(修理用備件)15000元,發(fā)生人員職工薪酬3萬元。其中車間廠房占30%;廠部用房占50%;專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)用20%。會計分錄和金額

2023-03-15 23:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-15 23:21

借制造費用材料費4500 管理費用材料費7500 銷售費用材料費3000 貸原材料15000

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齊紅老師 解答 2023-03-15 23:24

借制造費用人工費9000, 管理費用人工費15000, 銷售費用人工費6000, 貸應(yīng)付職工薪酬工資3萬

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2023-03-15
你好請把題目完整發(fā)一下
2021-06-17
你好請把題目完整發(fā)一下
2021-06-17
1.?生產(chǎn)車間領(lǐng)用原材料: - 借:生產(chǎn)成本——甲產(chǎn)品 3000 制造費用 1000 - 貸:原材料——甲材料 3000 原材料——乙材料 1000 2.?向銀行提取現(xiàn)金備發(fā)本月薪酬: - 借:庫存現(xiàn)金 111200 - 貸:銀行存款 111200 3.?以現(xiàn)金支付本月職工薪酬: - 借:應(yīng)付職工薪酬 100000 - 貸:庫存現(xiàn)金 100000 4.?分配本月職工薪酬: - 借:生產(chǎn)成本——A 產(chǎn)品 34200 生產(chǎn)成本——B 產(chǎn)品 45600 制造費用 20000 管理費用 11400 - 貸:應(yīng)付職工薪酬 111200 5.?計提固定資產(chǎn)折舊: - 借:制造費用 18000 管理費用 2000 - 貸:累計折舊 20000
2024-08-30
您好 3、2019年10月1日,公司對廠部辦公用房進(jìn)行維修,領(lǐng)用材料3000元,發(fā)生本公司修理人員工資2000元。對車間設(shè)備進(jìn)行修理,以銀行存款支付修理費用1000元,稅額130元。 借 管理費用3000+2000+1000=6000 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額130 貸 原材料3000 貸 應(yīng)付職工薪酬2000 貸 銀行存款1000+130=1130 4、2019年12月31日,公司有一臺設(shè)備,賬面原值100000元,已提折舊60000元,經(jīng)檢查該設(shè)備的性能已經(jīng)陳舊,預(yù)計可收回金額僅為20000元。 借 資產(chǎn)減值損失20000 貸 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備20000
2022-06-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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