你好,你銷售出去是不是沒有開發(fā)票,沒有做收入,這個(gè)需要做無票收入的。

老師好!上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票算錯(cuò)了多開了79萬的發(fā)票的發(fā)票,當(dāng)時(shí)多出來的進(jìn)項(xiàng)稅做借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款~供應(yīng)商,現(xiàn)在這個(gè)月實(shí)際的成本是230萬,把上月多開的79萬減出來,實(shí)際開票是158萬,請問這個(gè)月成本要按實(shí)際230萬來做,對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅就沒有那么多怎么做平呢
有家建筑公司,去年是小規(guī)模,開了三百塊的銷項(xiàng)發(fā)票,沒有對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)制度不健全,也沒有相應(yīng)的賬,現(xiàn)在是一般納稅人了,但是那個(gè)項(xiàng)目不做了,要把那三百萬的發(fā)票收回來做負(fù)數(shù)發(fā)票,那我如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢
就是小規(guī)模開了很多進(jìn)項(xiàng)從去年到現(xiàn)在大概有500多萬,但是銷項(xiàng)很少基本沒有,做電商的,平時(shí)收入也沒有報(bào),進(jìn)來的都是服務(wù)費(fèi)積分發(fā)票之類的,那進(jìn)項(xiàng)那么多現(xiàn)在要怎么處理呢
老師幫忙回答下,謝謝 就是小規(guī)模開了很多進(jìn)項(xiàng)從去年到現(xiàn)在大概有500多萬,但是銷項(xiàng)很少基本沒有,做電商的,平時(shí)收入也沒有報(bào),進(jìn)來的都是服務(wù)費(fèi)積分發(fā)票之類的,那進(jìn)項(xiàng)那么多現(xiàn)在要怎么處理呢
老師,您好!我9月入職一家電商公司,是一般納稅人,他們之前沒有會(huì)計(jì),沒有賬務(wù),都是代賬公司零申報(bào),入職時(shí)發(fā)現(xiàn)有很多的采購發(fā)票,是增值稅專用發(fā)票,時(shí)間從2023年2月到2023年9月都有,公司沒有開出去過專票。請問老師,如果10月根據(jù)無票收入繳納增值稅,那采購進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該如何勾選?勾選多少?剩下的沒有勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何處理?怎么做賬呢?
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦
老師,有個(gè)公司準(zhǔn)備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬元,實(shí)收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬,之后用這錢還款老板的9萬元,剩余的留作經(jīng)營再經(jīng)營幾個(gè)月發(fā)工資,這樣可行嗎?

