你好;? ?你為什么要去撤銷;? 是放棄退稅了嗎? ?
我想問下,我是購買方11月發(fā)票已認證,12月退回銷售方,銷售方先申請的紅字信息表后開負數(shù)發(fā)票,我方申請的紅字信息表撤銷,現(xiàn)在報稅時我在表2的20欄填進項稅額轉(zhuǎn)出,申報時顯示與紅字信息表顯示不符,那我在報稅時,應(yīng)該在哪里填寫呢,紅字發(fā)票不用認證吧
老師好,問下這個月的所得稅申報錯了,我們不能退稅,還要補交的,然后已經(jīng)提交了退稅申請,這個能撤回嗎?所得稅已經(jīng)更正申報
公司申請留抵退稅,款已經(jīng)退回到公賬了,后來因為自查不符合條件,稅務(wù)要求繳回,繳回之后可以繼續(xù)用于抵扣,想問下申報表如何填寫這筆繳回的稅款?
老師,我們公司是生產(chǎn)行業(yè)出口企業(yè),我想問一下增值稅納稅申報表的主表15欄免抵退應(yīng)退稅額這欄該如何填寫?
我要撤回以下批次的退稅申報,撤回申請這幾個欄應(yīng)該如何填寫
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分數(shù)
不是,退稅申請?zhí)铄e了專管員打電話讓撤回重新提交
你好;? 重新提交的話;? ?你 按照賬上的數(shù)據(jù)來寫? ;這個是22年12月的數(shù)據(jù); 還是按照這個時間去寫? ?
以202212第002批次為例,下面打箭頭的幾個框怎么填
你好;? 按照你原來的申報月份? 和批次去寫? ?
能不能寫清楚基本信息和撤回信息怎么填寫,我不知道如何填,現(xiàn)在要撤回的是2022年12月第二批的數(shù)據(jù),今天申報的
你好;??這個表格里面 ;對應(yīng)每個欄次 都有寫 ;? ? 你應(yīng)該錄入什么數(shù)據(jù) ; 你看看? ?
這個數(shù)據(jù)是我自己寫的,我不知道對不對
你好; 你去看看你之前報的數(shù)據(jù)里面都有這些信息的; 你按照之前報的 數(shù)據(jù)去寫;? ??
上面兩行基本信息欄也是填的撤回申報的批次年月嗎,序號和批次是一樣的嗎
我之前申報的數(shù)據(jù)就是第一張圖
你好;? 是的; 就是 你第一個圖片里面的數(shù)據(jù)來寫; 對的 ;? 就是按照第一個圖片的寫?
還有我1月份有一張發(fā)票應(yīng)該做抵扣勾選我做成了退稅勾選,還沒有申報退稅,我應(yīng)該做進貨憑證信息回退還是做出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明呢
你好;? 你這個業(yè)務(wù)屬于 出口退稅的業(yè)務(wù); 就不去轉(zhuǎn)內(nèi)銷的; 之后你還是可以? 申請退稅的; 你做回退??
那是我1月份做的勾選,我做回退的話所屬期是應(yīng)該填1月嗎
你好;? 是的;? 回退下去操作看看? ?