你好; 不能抵扣的; 不可以的??
老師,我單位最近接到稅務局通知說我們去年收到的5張進項票是異常票,對方走逃,要我們做進項稅額轉出,同時調增利潤繳納企業(yè)所得稅,我放跟對方聯(lián)系過了,對方也承認了,說是用他另外一個公司給我們重新開,這個票我們能接受嗎,我們跟他這個公司也沒業(yè)務發(fā)生,接受這個算是虛開吧,老師這件事怎么處理才好呢
老師,你好,我想咨詢一下,我們供應商在2020年3月給我們公司開了一張專票,但是發(fā)票在郵寄過程中被遺失了,供應商不愿意紅沖并重開,這個問題拖了很久沒處理,這個月供應商提供了他們做賬聯(lián)的掃描件給我們,我們是否可以這樣處理: 1、認證系統(tǒng)中,勾選認證抵扣 2、憑證: 借:原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付貨款 借:管理費用 貸:應交稅費-進項轉出 借:應交稅費-進項轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 3、增值稅報表:進項轉出那里填寫對應金額
您好老師,想咨詢一下企業(yè)之前被認定為走逃失聯(lián)的企業(yè),開的發(fā)票客戶做了進項轉出,現(xiàn)在處理好了走逃失聯(lián),稅款補交了,那這個轉出的發(fā)票對方能轉回來繼續(xù)抵扣嗎
老師,我想咨詢一下在20年的時候別的公司給我們開了一張發(fā)票,現(xiàn)在接到分局信息讓進項轉出,原因是對方現(xiàn)在走逃失聯(lián)了,我想問問我們這個稅必須轉出來嗎?
老師,12月份材料發(fā)票已經(jīng)抵扣認證了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票開票有誤,這個月發(fā)票被紅沖了之后,是不是下個月報稅就會產(chǎn)生轉出未交增值稅了呢,那我們就把這張重開的發(fā)票再次抵扣就平了吧?賬務處理第一筆業(yè)務是紅沖掉這張發(fā)票,第二筆業(yè)務分錄是進項稅額轉出,第三筆業(yè)務分錄是轉出未交增值稅,第四筆業(yè)務分錄是更正的發(fā)票按正常購進的會計分錄,這樣處理對嗎?是不是這個轉出未交增值稅就會平了?跨年紅沖的發(fā)票會影響稅負或者企業(yè)所得稅匯算嗎?
老師好,之前多收了幾百元的貨款,對方不要了我們也沒有退回,怎么平賬啊
老師,我們現(xiàn)在有自己的品牌公司、供應鏈公司、it技術公司和裝修公司,比如說加盟商那邊要打進70萬,我們該用什么公司去收款,這個款該如何分流?老板的意思是這個錢到底要怎么去收,加盟商的錢是不是可以直接進品牌公司然后分流到各個業(yè)務公司?
老師,小規(guī)模企業(yè)收取加盟費,稅率是按6%還是按1%算?
老師,我們是私立學校,學費是每年6月份收取一年的學費,每生8500元,因為當月收學生太多,收了87個人,金額一共是739500,當月6月份沒有開具發(fā)票,申報了未開票收入,但是9月份這87個人里面有1個人需要退費,9月份先開一張整數(shù)發(fā)票,再開一張退費的負數(shù)發(fā)票,那9月份申報增值稅,這個收入在增值稅報表里怎么填
趙老師,你好,請問個體工商戶申報目前除了需要做 增值稅 附加稅 經(jīng)營所得預繳 經(jīng)營所得匯算清繳 工商年報外還需要做別的嗎? 需要做綜合所得申報嗎
請問在計算殘保金時,去年成立的企業(yè),“上一年平均工資、人數(shù)”怎么界定呢?是按去年成立(比如5月1日)到去年12月31日,還是按去年成立到今年(2024年5月1日-2025年4月30)呢?
建筑公司買茶葉,發(fā)票開專票還是普票?
請問老師,我這月升的一般納稅人,這月升之前,開了小規(guī)模的普票了,這月開進來的進項專票,可以抵扣嗎
老師好:一個公司有入庫金額,跟退貨金額,這個會計分錄應該怎么做?
個人給公司開勞務費發(fā)票,可以開多少,個人要交稅嗎?
為什么呢,這是真實交易。只是老板對申報不重視導致的
你好;? ? ?這個發(fā)票 有問題了 是不允許抵扣和稅前扣除的; 除非你稅務局允許??
稅額不能用,成本也不能用嗎
你好; 是的; 我們這邊稅務局就是這樣說的 ;? ?走逃的發(fā)票是不能的 ;? ?你要想抵扣; 讓對方重新開給你? ?
如果開一正一負,把申報表進項稅額轉出刪除了在申報可以嗎
你好; 之后在開一個藍字發(fā)票; 就可以正常抵扣的 ;? ?轉出到時報附表 2去提現(xiàn)?