您好,是要認(rèn)證后,不能抵扣的,再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
增值稅的稅負(fù)等于應(yīng)交增值稅/當(dāng)月不含稅銷售收入,那這里的應(yīng)交增值稅是指銷項(xiàng)-認(rèn)證勾選平臺(tái)上的進(jìn)項(xiàng)稅額?還是指銷項(xiàng)-認(rèn)證勾選平臺(tái)上的進(jìn)項(xiàng)稅額-高鐵抵扣進(jìn)項(xiàng)-航天抵扣進(jìn)項(xiàng)?
上月勾選認(rèn)證的金額沒有抵扣完,正好和這個(gè)月開出的銷項(xiàng)相抵扣,請問本月還需要進(jìn)勾選認(rèn)證平臺(tái)進(jìn)行勾選確認(rèn)嗎?應(yīng)該不用進(jìn)“增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)”做任何操作的吧?
專票不能抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,是不是不勾選認(rèn)證抵扣就可以了?還是要勾選認(rèn)證抵扣,再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
增值稅認(rèn)證平臺(tái),不抵扣勾選就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
未抵扣認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,要轉(zhuǎn)到成本中,在增值稅抵扣平臺(tái)中,操作不抵扣勾選后,平臺(tái)中是否就看不見這部分發(fā)票了?
老師 您好 我想問一下 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),我還需要計(jì)提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個(gè)體戶開票收入一個(gè)季度不超30萬,員工都不交社保。實(shí)際員工27人,薪資一個(gè)月9萬左右 如果我把個(gè)稅按照實(shí)際的申報(bào),那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報(bào)幾個(gè)人
2024年暫估了材料489個(gè)20000元,現(xiàn)在回票了489個(gè)17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個(gè)景區(qū),里面的收入有門票,有自動(dòng)售賣機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個(gè)課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提?
這個(gè)答案是不是給錯(cuò)了,b是錯(cuò)誤的吧
老師,公司買的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫著預(yù)付卡,還涉及個(gè)稅嗎?我做賬是:借管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸銀行存款
土地使用權(quán)轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),請問采用哪種攤銷方式更方便,土地使用權(quán)期限是按照50年計(jì)算嗎?