借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅500 貸應(yīng)交稅費未交增值稅500
增值稅一般納稅人。本月銷項稅額貸方1000 進項稅額借方1200 打算交500的稅, 認(rèn)證了進項稅額500 怎么做分錄
1.怎么在電子稅務(wù)局導(dǎo)出開的全電發(fā)票?? 2.增值稅一般納稅人。本月銷項稅額貸方1000 進項稅額借方1200 打算交800的稅, 認(rèn)證了進項稅額200怎么做分錄
老師當(dāng)月進項稅額大于銷項稅額,假如進項1000,銷項500,當(dāng)月是不是我要結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額500 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額500 然后進項稅額余額500,和增值稅納稅申報表上期末留抵稅額一致
老師假如本月進項稅額1000大于銷項稅額500,多出留抵稅額500.當(dāng)月清零的話,就借應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅銷項稅額500貸應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額500
一般納稅人,銷項稅額2000.進項稅額3000.如何做分錄,借應(yīng)交增值稅銷項稅額,貸 應(yīng)交增值稅進項稅額,多出來的1000的進項稅如何做分錄呢
你好,想問下退稅企業(yè)要求必須買社保的話是要求給幾個人買社保,買多長時間才可以申請退稅?有沒有人數(shù)跟購買時間限制?這個社保年報截止時間是哪天
老師,一般納稅人申報增值稅,有購進的免稅普票銷售額需要在申報表中填列數(shù)據(jù)嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務(wù),管理費用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請問海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時間是什么時候
CFR出貨,運費是賣家出,請問開出口普通發(fā)票時.是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運費
老師,銷售商品未收到款項,未開票,申報納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費還有推廣費,取得的進項發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進項轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按公式計算不得抵扣的進項稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運費,不也是實木素板的成本么?,實木素板不是已經(jīng)繳納消費稅了,這兩萬為啥不能扣除