你好!可以的,操作沒問題
老師:請教一下分錄:1、銷售 借:銀行存款2000 貸:主營業(yè)務收入 2000 借:主營業(yè)務成本--銷售成本1080 貸:庫存商品1080 2、計提 :借:庫存商品1080,貸:應付賬款1080 3、付款:借:應付賬款1000,借:營業(yè)外支出--稅費 80 貸:銀行存款1080。現(xiàn)在庫存商品相差80元,如何做分錄調(diào)回來呢?
老師:請教一下分錄:1、銷售 借:銀行存款2000 貸:主營業(yè)務收入2000 借:主營業(yè)務成本--銷售成本1000 貸:庫存商品1000 2、計提 :借:庫存商品1080,貸:應付賬款1080 3、付款:借:應付賬款1080, 貸:銀行存款1080。現(xiàn)在庫存商品相差80元, 4、另外又支付多了一筆,借:營業(yè)外支出--稅費 80、貸:銀行存款80 ,如何做分錄調(diào)回來呢?現(xiàn)在是庫存商品相差80,在應付賬款里又多付了80元。該怎么用分錄調(diào)回呢?
外購商品,用于送客戶怎么入賬。 購進:借庫存 增值稅-進項 貸銀行 送出 借營業(yè)外支出 貸庫存 這樣做對嗎
所以本來應該是借:庫存商品,貸:銀行存款,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品,然后他把庫存商品抵掉了,變成借:主營業(yè)務成本,貸:銀行存款,是這樣來的是嗎
借:銀行存款1000000 借:營業(yè)外支出21000 貸:庫存商品1021000 能寫成 借銀行存款1000000 借:營業(yè)外支出21000借:庫存商品-1021000 嗎?
想問下,假設只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費用當月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
還有個問題問一下您
第一周期a公司向b公司購買了60000元商品以100000元全部買了出去,第二周期a公司向b公司購買了70000元商品,其中有40000元成本商品賣出賣了80000元30000元商品在庫存,然后退了第一周期賣出去的10000元商品退回第一周期商品成本5000元,在第二個周期快結(jié)束之前a公司與b公司協(xié)按庫存商品的0.4退款給a公司,那么第二個周期的a公司會計分錄,收入 總成本 和總利潤。(不談銷項稅和進項稅)
你好!新的問題請重新提問,因為老師也是按問題來算績效的。謝謝
好的那這個也就不問了就是說分錄可以都是借只有加減相等就行是吧
你好!是的。正負或者借貸是平的就可以