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老師你好,單位預付賬款,應付賬款和其他應付款里面一直有數(shù),怎么處理,

2023-03-13 09:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-13 09:24

你好,正確的,是沒有余額的嗎?什么業(yè)務的。

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快賬用戶8837 追問 2023-03-13 09:25

是零幾年的事了,我也不太清楚,就是這個可以處理掉嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-13 09:26

你好,預付賬款你看一下具對方給你提供了貨物或者是服務,沒有給你開發(fā)票還是怎么了?

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齊紅老師 解答 2023-03-13 09:26

應付賬款是你單位沒有還錢嗎?

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快賬用戶8837 追問 2023-03-13 09:27

可能是吧,蓋辦公樓有欠款

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齊紅老師 解答 2023-03-13 09:28

你好,沒有發(fā)票的正常做,你得有實際業(yè)務的證明。

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齊紅老師 解答 2023-03-13 09:28

欠款的沒有支付的,你單位以后也不支付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。

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快賬用戶8837 追問 2023-03-13 09:29

怎么證明,好像預付款是買發(fā)電機

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齊紅老師 解答 2023-03-13 09:31

比如對方?jīng)]有給你清單嗎?或者是開收據(jù)也可以啊。

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快賬用戶8837 追問 2023-03-13 09:32

有清單就可消了嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-13 09:33

對的,是的,可以這么做的。

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齊紅老師 解答 2023-03-13 09:33

可以正常做,但是抵扣所得稅抵扣不了,匯算清繳,需要納稅調(diào)增。

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快賬用戶8837 追問 2023-03-13 09:34

不懂能把它消了就行

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齊紅老師 解答 2023-03-13 09:36

可以的,可以消除的,你不是做了成本費用,做了成本費用影響你的利潤了,不是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-13 09:36

賬上是實際的業(yè)務,但是稅法上他不認可。

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快賬用戶8837 追問 2023-03-13 09:40

那應付賬款呢,怎么辦,也沒人要,我也不知道是誰的,怎么消除

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齊紅老師 解答 2023-03-13 09:43

今業(yè)應付賬款,貸營業(yè)外收入。

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齊紅老師 解答 2023-03-13 09:43

借應付賬款貸營業(yè)外收入。

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你好,正確的,是沒有余額的嗎?什么業(yè)務的。
2023-03-13
你好,這些都是收不回來,也不需要支付的嗎?
2024-07-15
這種在做資產(chǎn)負債表時,是需要進行重分類的。 對于其他應付款的負數(shù)=其他應收款的正數(shù)(需要從明細里調(diào)出來具體明細哪個是負數(shù))。 應收賬款的負數(shù)=預收賬款的正數(shù) 應付賬款的負數(shù)=預付賬款的正數(shù)
2022-10-14
您好 借其他應付款 貸應收賬款 可以的
2020-09-12
直接放其他應付賬就可以
2025-08-22
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