很正常的呀,不會強(qiáng)制要求必須認(rèn)證
老師應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額一定是要在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動資產(chǎn)內(nèi)核算嗎? 如果有1萬元的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)待抵扣,那么資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債里面應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目會顯示負(fù)數(shù)1萬,資產(chǎn)里面其他流動資產(chǎn)顯示正數(shù)1萬,這樣資產(chǎn)負(fù)債表就不平了啊
我們公司有一筆融資租賃設(shè)備,付了第一期本金和利息,我做賬是不是借 固定資產(chǎn)-融資租入固定資產(chǎn) 未確認(rèn)融資費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 長期應(yīng)付款 收到發(fā)票后是借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 未確認(rèn)融資費(fèi)用 是這樣嗎
老師好,我當(dāng)月有筆進(jìn)項(xiàng)沒做認(rèn)證,我放在了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里,但是當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和增值稅申報(bào)表中的本月留抵金額不一樣,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)正好多待抵扣這個數(shù),是怎么回事啊
老師,公司2022年買的車,公戶支付的,當(dāng)時(shí)入賬借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)了,這樣會引起稅務(wù)關(guān)注嗎?
本月收到購入固定資產(chǎn)的發(fā)票并確定固定資產(chǎn),但本月并未認(rèn)證抵扣發(fā)票進(jìn)項(xiàng),做了一筆分錄,借:固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸:預(yù)付賬款,但在做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)的貸方出現(xiàn)了負(fù)數(shù),我該怎么調(diào)整
老師,我7月份開一張銷項(xiàng)發(fā)票,8月初紅沖了,8月份申報(bào)增值稅的時(shí)候,這個紅沖的金額是不是還包含在里邊要交稅
退休人員,是一個公司法人,申報(bào)工資薪金有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?需要注意什么?
老師,個體戶的印花稅怎么申報(bào)繳費(fèi)
算可變現(xiàn)凈值時(shí)不減掉成本嗎
我們是農(nóng)機(jī)公司,現(xiàn)在要承包給其他農(nóng)機(jī)公司,但還保留獨(dú)立核算和原法人,這個涉及的財(cái)務(wù)問題有哪些呢?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,7月銷項(xiàng)稅額為736.39,因?yàn)閯偁I業(yè),有4萬多的進(jìn)項(xiàng)稅額,在勾選進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),比銷項(xiàng)多一點(diǎn)就可以了是吧,不交增值稅就行,還有多的那部分怎么賬務(wù)處理???能寫下賬務(wù)處理分錄嗎
商貿(mào)行業(yè)增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)率分別多少
老師,您好!公司本應(yīng)在2022年時(shí)做這筆分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本 500元,貸:其他應(yīng)付款500,剛才查到少做了,到現(xiàn)在來做這筆,正常會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師您好/:coffee,我們是山東淄博的建筑公司,在河北承德市做工程,工程已結(jié)束,已經(jīng)給甲方開具發(fā)票了,這樣的話,什么時(shí)候在電子稅務(wù)局里反饋??? 是不是在下個月,報(bào)稅完畢后?。?/p>
財(cái)務(wù)主管手底下有個負(fù)責(zé)申報(bào)增值稅和所得稅的,作為主管,應(yīng)該怎么去審核申報(bào)的稅務(wù)對不對?
老師,可以長期不認(rèn)證嗎?
最好是12個月內(nèi)認(rèn)證