問下企業(yè) 都是什么業(yè)務(wù)的 付款沒有 讓對方拿過所有的 比如收據(jù) 銀行回單 發(fā)票 發(fā)貨單 出入庫單
我在看本企業(yè)之前的會計憑證,這里有一張記賬憑證寫為分錄就是: 借:其他應(yīng)收款 200 貸:銀行存款 200 但是這張記賬憑證后面附的是付款申請單以及中國建設(shè)銀行單位客戶專用回單,并且本企業(yè)為付款方。 我的理解就是本企業(yè)為付款方那么做會計分錄的時候不應(yīng)該是應(yīng)付嗎?為什么這里的記賬憑證寫的是應(yīng)收?
老師,我想問一下,我們2020年開票收入款已經(jīng)收回,但賬上沒有做收回分錄。該筆款項收回是分為兩部分,一部分他們直接通過應(yīng)收給我們代付了一部分工人工資,余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄,沒有把代付的那筆應(yīng)收做上,現(xiàn)在相當(dāng)于對方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒有沖減。我該怎么調(diào)整。對方付款時有扣我們一部分的罰款,但是罰款沒有發(fā)票什么的,我該怎么入賬?
代理記賬行業(yè),應(yīng)該怎么記賬呢?做分錄的時候,應(yīng)該將企業(yè)應(yīng)該會發(fā)生的成本費用都做分錄嗎?但是客戶只是交一部分的單據(jù)過來,有些沒有的,我們要幫客戶把沒有拿過來的部分寫收據(jù)嗎?
老師,我在做匯算清繳時發(fā)現(xiàn),去年一季度的增值稅沒有按3%減按1%記賬,造成那2%部分沒有記入營業(yè)外收入,現(xiàn)在我把那部分做了納稅調(diào)增,但是賬務(wù)已經(jīng)跨年了,我不知道怎么處理了,這個分錄應(yīng)該怎么來補呀
老師,我們舉辦一個大會,參會人員掃公司的二維碼繳費,我打銀行回單的時候,大部分都是通過待清算商戶款項轉(zhuǎn)入對公賬戶的,只有一部分客戶是公對公轉(zhuǎn)入的,后臺把清算商戶里面的客戶全部梳理出來的,我們在開票的時候是開了所有公司的發(fā)票?,F(xiàn)在的問題是:根據(jù)梳理的客戶開了全部客戶的發(fā)票,但是銀行入賬是入在了清算商戶里面的,就不能開的發(fā)票一個公司對應(yīng)銀行轉(zhuǎn)入的款,我怎么做賬呢?
老師,個體戶分核定和查賬,那我們要開票,是不是要稅務(wù)是查賬才可以
老師出差補助應(yīng)該怎么算天數(shù)
進項發(fā)票上的單位和報關(guān)單上數(shù)量及單位的單位,是否要是同一個字
公司營業(yè)執(zhí)照地址已修改,全電發(fā)票上怎么修改
老師,圖片中是啥意思,怎么增加不了明細科目
老師,我們屬于收廢鋼的,對方用公戶付采購款,打到我們公司的個人卡上,采購合同寫的是稅后的采購款,那我們還需要交稅嗎
老師,合同是根據(jù)收款,發(fā)票來做,三個金額對應(yīng)一致,還是統(tǒng)一做一個框架合同好點
跨區(qū)域經(jīng)營,開外經(jīng)證時,給我們核定了個人所得稅,這個可以取消嗎
老師您好,我今天在單一窗口修改了報關(guān)人員,發(fā)現(xiàn)海關(guān)注冊號也發(fā)生了變化?是不是我哪里操作錯了,導(dǎo)致海關(guān)注冊號發(fā)生變化
請問更換落水斗和換玻璃是不是開建筑服務(wù)修繕服務(wù)
就是對方發(fā)生的所有的單據(jù),都讓他們拿過來,對嗎?
對的,是的,是這么做的
老師,那假如對方是生產(chǎn)企業(yè),有用電和水的,但是他們一直沒有開過發(fā)票,也沒有收據(jù)拿過來,我們還有必要做這個分錄嗎?
你好,需要做,你這樣的話,你的成本核算就不準(zhǔn)確了。
如果做的話,又不知道金額是多少呢?然后什么單據(jù)都沒有,要自己寫一張收據(jù)嗎?
你好,可以自己暫估一個的 支付出去的不是從銀行賬戶里面支付的嗎?
不是在公賬支付的
那你問一下對方可以現(xiàn)在暫估一個的。
那暫估了,我們要寫什么單據(jù)呢?
你好,不需要原始憑證,而在摘要里面你寫清楚暫估的是幾月份的水電費。
那一直都沒有單據(jù),到匯算清繳調(diào)整,每年都這樣暫估嗎?
以后不可能的,你們不可能一年不支付吧,一般都是次月支付。
是啊,但是實際上企業(yè)支付了我們也知道啊
那你不問對方要嗎 如果你不要的話,不要做了。
問了,要么就是現(xiàn)金,要么就是法人墊付的。老師,不是我要不要,我只是想知道有沒有必要做上去。
為了核算準(zhǔn)確,需要算進去的。
好的,需要算進去,那后期沒有單據(jù)就把他調(diào)增了,對,也不用原始憑證了。
對的,是的,是這么做的。