問(wèn)下企業(yè) 都是什么業(yè)務(wù)的 付款沒(méi)有 讓對(duì)方拿過(guò)所有的 比如收據(jù) 銀行回單 發(fā)票 發(fā)貨單 出入庫(kù)單

我在看本企業(yè)之前的會(huì)計(jì)憑證,這里有一張記賬憑證寫(xiě)為分錄就是: 借:其他應(yīng)收款 200 貸:銀行存款 200 但是這張記賬憑證后面附的是付款申請(qǐng)單以及中國(guó)建設(shè)銀行單位客戶專用回單,并且本企業(yè)為付款方。 我的理解就是本企業(yè)為付款方那么做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候不應(yīng)該是應(yīng)付嗎?為什么這里的記賬憑證寫(xiě)的是應(yīng)收?
老師,我想問(wèn)一下,我們2020年開(kāi)票收入款已經(jīng)收回,但賬上沒(méi)有做收回分錄。該筆款項(xiàng)收回是分為兩部分,一部分他們直接通過(guò)應(yīng)收給我們代付了一部分工人工資,余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄,沒(méi)有把代付的那筆應(yīng)收做上,現(xiàn)在相當(dāng)于對(duì)方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒(méi)有沖減。我該怎么調(diào)整。對(duì)方付款時(shí)有扣我們一部分的罰款,但是罰款沒(méi)有發(fā)票什么的,我該怎么入賬?
代理記賬行業(yè),應(yīng)該怎么記賬呢?做分錄的時(shí)候,應(yīng)該將企業(yè)應(yīng)該會(huì)發(fā)生的成本費(fèi)用都做分錄嗎?但是客戶只是交一部分的單據(jù)過(guò)來(lái),有些沒(méi)有的,我們要幫客戶把沒(méi)有拿過(guò)來(lái)的部分寫(xiě)收據(jù)嗎?
老師,我在做匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn),去年一季度的增值稅沒(méi)有按3%減按1%記賬,造成那2%部分沒(méi)有記入營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在我把那部分做了納稅調(diào)增,但是賬務(wù)已經(jīng)跨年了,我不知道怎么處理了,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么來(lái)補(bǔ)呀
老師,我們舉辦一個(gè)大會(huì),參會(huì)人員掃公司的二維碼繳費(fèi),我打銀行回單的時(shí)候,大部分都是通過(guò)待清算商戶款項(xiàng)轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶的,只有一部分客戶是公對(duì)公轉(zhuǎn)入的,后臺(tái)把清算商戶里面的客戶全部梳理出來(lái)的,我們?cè)陂_(kāi)票的時(shí)候是開(kāi)了所有公司的發(fā)票?,F(xiàn)在的問(wèn)題是:根據(jù)梳理的客戶開(kāi)了全部客戶的發(fā)票,但是銀行入賬是入在了清算商戶里面的,就不能開(kāi)的發(fā)票一個(gè)公司對(duì)應(yīng)銀行轉(zhuǎn)入的款,我怎么做賬呢?
老師,正常開(kāi)出的發(fā)票不用打印裝賬簿吧
剛看視頻有個(gè)疑問(wèn),課程中老師提到首筆首單退稅必須是全額收匯才行,我的問(wèn)題是一般納稅人走9810報(bào)關(guān)單的金額到底是填回款還是預(yù)估銷售額(填預(yù)估銷售額回款做不到全額收匯,填回款推送給稅局的金額與報(bào)關(guān)單就不一致那就不能全免增值稅)做亞馬遜的,這種情況怎么解決?,
電子稅務(wù)局怎么查詢往期申報(bào)的報(bào)表
商業(yè)承兌匯票出票日是2025.11.7,到期日是2026.5.6,貼現(xiàn)日是2025.11.13,票面金額是2901367.56,利率是0.89%,貼息金額是12695.9,貼現(xiàn)息怎么計(jì)算
固定資產(chǎn)原值 -累計(jì)折舊=凈值,就是賬面價(jià)值 嗎
商業(yè)承兌匯票出票日是2025.11.12,到期日是2026.5.11,貼現(xiàn)日是2025.11.13,票面金額是5200116.74,利率是0.87%,貼息金額是22494.84,貼現(xiàn)息怎么計(jì)算
老師您好,我公司有無(wú)人機(jī)執(zhí)照培訓(xùn)等業(yè)務(wù),學(xué)員培訓(xùn)我們公司給提供食宿,這部分住宿費(fèi)和餐費(fèi)是都?xì)w集到培訓(xùn)費(fèi)用里可以嗎,還是?具體應(yīng)該怎么處理
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下我們發(fā)貨單原件簽收聯(lián)掉了,但是有掃描件,這個(gè)掃描件是有同等效力嗎?
A公司收到b公司過(guò)賬貨款20萬(wàn),但是還需要A公司還給B公司,最后又C公司個(gè)人卡還了b公司20萬(wàn),這種憑證如何做
老師,報(bào)關(guān)單是以美元報(bào)關(guān),但報(bào)關(guān)公司那邊做出口資料是以收到的人民幣來(lái)做資料,國(guó)外客戶是以人民幣轉(zhuǎn)款過(guò)來(lái)國(guó)內(nèi)公司,這樣影響退稅嗎


就是對(duì)方發(fā)生的所有的單據(jù),都讓他們拿過(guò)來(lái),對(duì)嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的
老師,那假如對(duì)方是生產(chǎn)企業(yè),有用電和水的,但是他們一直沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,也沒(méi)有收據(jù)拿過(guò)來(lái),我們還有必要做這個(gè)分錄嗎?
你好,需要做,你這樣的話,你的成本核算就不準(zhǔn)確了。
如果做的話,又不知道金額是多少呢?然后什么單據(jù)都沒(méi)有,要自己寫(xiě)一張收據(jù)嗎?
你好,可以自己暫估一個(gè)的 支付出去的不是從銀行賬戶里面支付的嗎?
不是在公賬支付的
那你問(wèn)一下對(duì)方可以現(xiàn)在暫估一個(gè)的。
那暫估了,我們要寫(xiě)什么單據(jù)呢?
你好,不需要原始憑證,而在摘要里面你寫(xiě)清楚暫估的是幾月份的水電費(fèi)。
那一直都沒(méi)有單據(jù),到匯算清繳調(diào)整,每年都這樣暫估嗎?
以后不可能的,你們不可能一年不支付吧,一般都是次月支付。
是啊,但是實(shí)際上企業(yè)支付了我們也知道啊
那你不問(wèn)對(duì)方要嗎 如果你不要的話,不要做了。
問(wèn)了,要么就是現(xiàn)金,要么就是法人墊付的。老師,不是我要不要,我只是想知道有沒(méi)有必要做上去。
為了核算準(zhǔn)確,需要算進(jìn)去的。
好的,需要算進(jìn)去,那后期沒(méi)有單據(jù)就把他調(diào)增了,對(duì),也不用原始憑證了。
對(duì)的,是的,是這么做的。