成本費(fèi)用 其他里面填寫(xiě)負(fù)數(shù)
個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)表A表,我在預(yù)繳所得稅沒(méi)看見(jiàn)呀,年終匯算清繳才有的嗎?我在公共信息里直接出收入總額,成本費(fèi)用,利潤(rùn)總額灰色的呀?
填企業(yè)所得稅預(yù)繳報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)闆](méi)有收入,所以收入成本利潤(rùn)總額就都沒(méi)有填寫(xiě),但是有涉及到一些費(fèi)用,利潤(rùn)總額應(yīng)該是負(fù)數(shù),那匯算清繳的時(shí)侯,需要把第四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表更正嗎?
老師好,報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候,需要填寫(xiě)收入總額繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅。那這個(gè)收入總額是根據(jù)不含稅的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入+投資收益-財(cái)務(wù)費(fèi)用來(lái)填寫(xiě)嗎?是不是先做賬生成財(cái)務(wù)報(bào)表后,直接按照利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額填寫(xiě)去申報(bào)這個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅的收入總額?。康壬啥惪钜院笤侔奄~務(wù)反結(jié)賬,計(jì)提稅款。
你老師,個(gè)稅扣繳端經(jīng)營(yíng)所得預(yù)繳的時(shí)候,公共信息填寫(xiě),收入總額,成本費(fèi)用攔,如何填寫(xiě),公司無(wú)收入但是有利息收入,這個(gè)利息填到收入總額還是成本費(fèi)用里面負(fù)數(shù)啊
老師,分支幾個(gè)預(yù)繳企業(yè)所得稅的申報(bào)表里面預(yù)繳稅款計(jì)算 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 利潤(rùn)總額這幾欄填寫(xiě)的金額是填跟財(cái)務(wù)報(bào)表本年累計(jì)數(shù)金額一致的么?還是怎么填寫(xiě)
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負(fù)稅率繳稅就行?比如增值2萬(wàn),就交2萬(wàn)的的稅額?
一般納稅人的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅是按什么申報(bào)的
請(qǐng)問(wèn)下老師,一般計(jì)稅的房開(kāi)企業(yè),本月有銷(xiāo)售產(chǎn)生應(yīng)交稅金,在專(zhuān)票認(rèn)證的時(shí)候進(jìn)賬必須是當(dāng)月取得的專(zhuān)票么?前期月份取得的專(zhuān)票沒(méi)有認(rèn)證,是不是可以當(dāng)月認(rèn)證后抵減本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅呢
老師我們公司是四個(gè)股東,兩個(gè)自然人兩個(gè)法人公司,那分紅的時(shí)候,我們是不是只代扣代繳自然人的個(gè)稅,公司的直接打款就可以了?
老師,我們的老板買(mǎi)了一個(gè)小規(guī)模的公司過(guò)來(lái),繼續(xù)經(jīng)營(yíng),變了法人,其余的股東沒(méi)變,他讓我看看以前的賬有沒(méi)有問(wèn)題。怎么看呢,或者有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來(lái)打成米售賣(mài)出去,,我們會(huì)有庫(kù)存商品嗎,什么情況下是入庫(kù)存商品
老師庫(kù)存商品發(fā)票多開(kāi)了一元,不走賬行不行,直接走個(gè)正確的金額
公司一個(gè)新來(lái)的員工,工作了4個(gè)月,老板不讓他干了,賠償多少錢(qián)?
我怎么查詢企業(yè)是按季度申報(bào)還是按月申報(bào)的呢
所有的費(fèi)用都需要月末或季末計(jì)提嗎,包括報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用,增值稅,企業(yè)所得稅,附加稅
沒(méi)有顯示其他啊
成本費(fèi)用打開(kāi)填寫(xiě),這里面的明細(xì)就有。
成本費(fèi)用錄入負(fù)數(shù)嗎?
你好,成本費(fèi)用這里是填寫(xiě)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,加上其他業(yè)務(wù)成本,加上期間費(fèi)用加上營(yíng)業(yè)外支出-營(yíng)業(yè)外收入 ?那你看一下他得出來(lái)的是一個(gè)負(fù)數(shù)吧,如果是的話可以
預(yù)繳納稅申報(bào),點(diǎn)擊修改,出來(lái)對(duì)話框,只能填成本費(fèi)用,沒(méi)有明細(xì),匯總的時(shí)候會(huì)有明細(xì),所以預(yù)繳的時(shí)候利息收入都填到了收入總額,就不知道咋填了,所以利息收入填到成本費(fèi)用負(fù)數(shù)還是收入總額
你好,填寫(xiě)到成本費(fèi)用負(fù)數(shù)里面。
但是成本費(fèi)用不能填負(fù)數(shù),是不是利息收入只能填收入總額了?
總的合計(jì)出現(xiàn)了負(fù)數(shù)嗎?你的合計(jì)是多少?你說(shuō)一下。
利息580管理費(fèi)用100
負(fù)數(shù)填寫(xiě)不了放到收入里面去,但是你這個(gè)有一個(gè)弊端,你的凳子是銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一致
沒(méi)有銷(xiāo)售額,只有銀行這些
你好,那就會(huì)有這一個(gè)影響,其他的沒(méi)有影響 成本費(fèi)用負(fù)數(shù)填寫(xiě)不了不是嗎?填寫(xiě)不了的話,他就放到營(yíng)業(yè)收入里面,放在營(yíng)業(yè)收入里面,你所得稅有銷(xiāo)售額,增值稅那邊銷(xiāo)售額是零。