你好 繳納個(gè)人所得稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅,貸:銀行存款 計(jì)提的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅
請(qǐng)問(wèn)一下,老師,幫我看一下分錄對(duì)不對(duì) 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 現(xiàn)在這個(gè)公司,有單獨(dú)計(jì)提個(gè)人所得稅,走的其他應(yīng)收款-代扣代繳個(gè)人所得稅,是不是沒(méi)有必要這樣
老師請(qǐng)幫我看看我這樣做分錄對(duì)不對(duì),我們是當(dāng)月社保當(dāng)月繳納,當(dāng)月15日繳納上月工資,例如:我9月已經(jīng)計(jì)提了工資數(shù)是應(yīng)發(fā)數(shù):2000元,我10號(hào)的時(shí)候繳納了社保:個(gè)人400元,單位:600元,做分錄:借:管理費(fèi)用-社保:600,貸:應(yīng)付職工薪酬:600,然后;借:應(yīng)付職工薪酬:600,其他應(yīng)收款-社保400,貸現(xiàn)金:1000元,個(gè)稅:應(yīng)付職工薪酬:100,貸:應(yīng)交個(gè)稅:100,然后:應(yīng)交個(gè)稅:100元,銀存:100元,然后發(fā)工資:應(yīng)付職工薪酬:1500元,銀存:1500元,請(qǐng)老師幫看看,謝謝老師
你好,老師,我們計(jì)提工資時(shí),貸記應(yīng)付職工薪酬,支付時(shí)借記應(yīng)付職工薪酬,這里的應(yīng)付職工薪酬包括實(shí)發(fā)工資,個(gè)稅,還有社保,社保是包括個(gè)人和公司都承擔(dān)的部分,還是只是公司部分
老師我們這個(gè)月工資573496.86元,有10.28元個(gè)稅,工資都沒(méi)發(fā),但是我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候已經(jīng)把個(gè)稅繳納了,請(qǐng)問(wèn)如何寫(xiě)分錄?是否分開(kāi)寫(xiě)分錄不容易出錯(cuò)?那個(gè)應(yīng)付職工薪酬金額填多少我不太明白,麻煩老師您指導(dǎo)一下,謝謝
老師,這個(gè)月14號(hào)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,由于未考慮專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,所以公司就多繳納了個(gè)稅。15號(hào)的時(shí)候,讓員工重新自己在個(gè)稅app里更新信息。然后15號(hào)早上又更正了申報(bào)。14號(hào)那天扣款1142,15號(hào)更正申報(bào)的金額是855。那現(xiàn)在就涉及到退個(gè)稅的問(wèn)題和公司多支付個(gè)稅。因?yàn)橥硕愂峭说絾T工個(gè)人卡上。我們這邊打算,從這幾個(gè)員工的應(yīng)發(fā)工資里面來(lái)扣除多支付的這部分個(gè)稅金額。賬務(wù)處理的話,是不是借:管理費(fèi)用-員工工資287 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資287 ;借:應(yīng)付職工薪酬-工資287,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅287?是這樣做嗎?
農(nóng)業(yè)公司進(jìn)來(lái)的農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票能不能抵扣
公司注銷(xiāo),部分應(yīng)收款暫時(shí)收不回來(lái)怎樣處理?
未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們?yōu)槭裁匆D(zhuǎn)出,我們是建筑單位,對(duì)甲已經(jīng)開(kāi)完發(fā)票,不需要預(yù)繳增值稅,也不不用對(duì)甲開(kāi)票
老師,公司車(chē)輛維修開(kāi)專(zhuān)票可以嗎
請(qǐng)問(wèn)一月份的小規(guī)模做帳記賬憑證上為什么沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)?
老師您好我家是生產(chǎn)童裝的,包裝衣服的包裝袋應(yīng)該計(jì)入什么費(fèi)用
老師您好,購(gòu)買(mǎi)材料用于公司外面的人員,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),還需要正常繳納印花稅嗎?
進(jìn)出口免費(fèi)報(bào)進(jìn)報(bào)出,出口為什么要視同內(nèi)銷(xiāo)補(bǔ)稅
稅款申報(bào)后沒(méi)錢(qián)交,稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)怎么處理?
那后面怎么填給我說(shuō)一下
這兩個(gè)分錄同時(shí)寫(xiě)嗎,需要把個(gè)稅計(jì)提在工資里嗎
你好,一般是分開(kāi)不同時(shí)間的。 需要把個(gè)稅的金額,在計(jì)提工資的分錄里面體現(xiàn)?
我是月底計(jì)提本月工資,次月15號(hào)之前申報(bào)個(gè)稅,15號(hào)分錄,請(qǐng)你幫梳理一個(gè)這個(gè)過(guò)程的分錄呢,謝謝
你好 月底計(jì)提本月工資,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 計(jì)提個(gè)人所得稅,借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 次月15號(hào),借:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅,貸:銀行存款
月底要單獨(dú)計(jì)提個(gè)稅嗎,我并不是次月15號(hào)繳納個(gè)稅啊,我一般在10號(hào)左右繳納,15號(hào)發(fā)放工資
你好,月底要單獨(dú)計(jì)提個(gè)稅 月底計(jì)提本月工資,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 計(jì)提個(gè)人所得稅,借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 次月10號(hào)左右繳納,借:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅,貸:銀行存款 15號(hào)發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:銀行存款等科目?
謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。 晚安
月底計(jì)提本月工資,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 次月10號(hào)左右繳納,借:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅,貸:銀行存款 15號(hào)發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:銀行存款, 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 ,這樣寫(xiě)的對(duì)不呢
你好,月底要單獨(dú)計(jì)提個(gè)稅 月底計(jì)提本月工資,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 計(jì)提個(gè)人所得稅,借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 次月10號(hào)左右繳納,借:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅,貸:銀行存款 15號(hào)發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:銀行存款等科目? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
我百度上查有的老師說(shuō)個(gè)人所得稅不需要計(jì)提,用的是收付實(shí)現(xiàn)制,有的先繳納再發(fā)工資用的又時(shí)其他應(yīng)收款-代扣代繳個(gè)稅的科目
你好,百度說(shuō)的東西不一定都對(duì) 個(gè)人建議你去看一下會(huì)計(jì)的書(shū)籍?