您好,就是怎么計算是吧
2、甲企業(yè)為居民企業(yè)。2019 年有關(guān)收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,特許權(quán)使用費收入100萬元,國債利息收入50萬元,接受捐贈收入100萬元。 (2)業(yè)務(wù)招待費支出50萬元,廣告費支出500萬元。 (3)支付司法機關(guān)罰金20萬元,支付給客戶的違約金10萬元。 (4)直接向某希望小學(xué)捐款100萬元,計提準(zhǔn)備金50萬元,未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核定。(5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費用、稅金合計2000萬元。 已知:在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,業(yè)務(wù)招待費支出按發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5%o;廣告費、業(yè)務(wù)宣傳費支出,不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%的部分,允許稅前扣除。要求: (25 分) 1.簡答甲企業(yè)下列支出中,在計算2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,不可以稅前扣除的有哪些。 2.計算甲企業(yè)2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。
小微企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)中提到一條是年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬但是在小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策中,又提到,年度應(yīng)納稅所得額不超過100萬和不超過300萬均可以享受不同程度的稅收優(yōu)惠請問這個30萬和100萬,是否已矛盾?如果應(yīng)納稅所得額100萬,已經(jīng)不符合小微企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)了,為什么還可以享受稅收優(yōu)惠呢?謝謝老師
甲企業(yè)為居民企業(yè)。二零一2019年有關(guān)收支情況如下,(1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬。特許權(quán)使用費收入一百萬元國債利息特許權(quán)使用費收入100萬元,國債利息收入50萬元,接受捐贈收入100萬元。(2)業(yè)務(wù)招待費支出50萬元,廣告費支出,500萬元。(3)支付司法機關(guān)罰金20萬元,支付給客戶的違約金10萬元。(4)直接向某希望小學(xué)捐款100萬元,計提準(zhǔn)備金50萬元,未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核定。(5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本費用,稅金合計兩千萬元。計算夾節(jié)計算夾節(jié)2019年度應(yīng)納企業(yè)所得稅額用件加法和直接法分別計算應(yīng)納稅所得額。
企業(yè)所得稅的稅收優(yōu)惠--計算分析 一、某企業(yè)是以《資源綜合利用企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的資源為主要原材料的資源綜合利用企業(yè)。2022 年度在計算稅收優(yōu)惠前的計稅收入 500 萬元,準(zhǔn)予扣除的成本費用為 200 萬元。請計算該公司2022 的應(yīng)納稅所得額是多少?2022 的應(yīng)納所得稅額是多少? 二、A公司為創(chuàng)業(yè)投資企業(yè),2019年1月采取股權(quán)投資方式向B公司(未上市的中小高新技術(shù)企業(yè))投資150萬元,至2021年12月31日仍持有該股權(quán)。A公司2021年在未享受股權(quán)投資應(yīng)納稅所得額抵扣的稅收優(yōu)惠政策前的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為1000萬元。已知企業(yè)所得稅稅率為25%,A公司享受股權(quán)投資應(yīng)納稅所得額抵扣的稅收優(yōu)惠政策。請計算: 1.A公司(創(chuàng)投)在2021年度能夠抵扣多少應(yīng)納稅所得額? 2.A公司2021年度應(yīng)繳納稅所得額是多少? 3.2021年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅稅額是多少?(單位:萬元)
高企認(rèn)定后,可連續(xù)三年享受企業(yè)所得稅由25%減至15%的稅收優(yōu)惠。如三年后年均繳納企業(yè)所得稅為100萬元估算,合計節(jié)約稅費約120萬元。請問這個合計節(jié)約稅費120萬是怎么算的
老師好,之前多收了幾百元的貨款,對方不要了我們也沒有退回,怎么平賬啊
老師,我們現(xiàn)在有自己的品牌公司、供應(yīng)鏈公司、it技術(shù)公司和裝修公司,比如說加盟商那邊要打進70萬,我們該用什么公司去收款,這個款該如何分流?老板的意思是這個錢到底要怎么去收,加盟商的錢是不是可以直接進品牌公司然后分流到各個業(yè)務(wù)公司?
老師,小規(guī)模企業(yè)收取加盟費,稅率是按6%還是按1%算?
老師,我們是私立學(xué)校,學(xué)費是每年6月份收取一年的學(xué)費,每生8500元,因為當(dāng)月收學(xué)生太多,收了87個人,金額一共是739500,當(dāng)月6月份沒有開具發(fā)票,申報了未開票收入,但是9月份這87個人里面有1個人需要退費,9月份先開一張整數(shù)發(fā)票,再開一張退費的負數(shù)發(fā)票,那9月份申報增值稅,這個收入在增值稅報表里怎么填
趙老師,你好,請問個體工商戶申報目前除了需要做 增值稅 附加稅 經(jīng)營所得預(yù)繳 經(jīng)營所得匯算清繳 工商年報外還需要做別的嗎? 需要做綜合所得申報嗎
請問在計算殘保金時,去年成立的企業(yè),“上一年平均工資、人數(shù)”怎么界定呢?是按去年成立(比如5月1日)到去年12月31日,還是按去年成立到今年(2024年5月1日-2025年4月30)呢?
建筑公司買茶葉,發(fā)票開專票還是普票?
請問老師,我這月升的一般納稅人,這月升之前,開了小規(guī)模的普票了,這月開進來的進項專票,可以抵扣嗎
老師好:一個公司有入庫金額,跟退貨金額,這個會計分錄應(yīng)該怎么做?
個人給公司開勞務(wù)費發(fā)票,可以開多少,個人要交稅嗎?