你好 方便發(fā)來(lái)數(shù)據(jù) 看一下嗎?

您好,老師!固定資產(chǎn)里的本年折舊額和期末累計(jì)折舊額的數(shù)據(jù)怎么來(lái)的呢?
您好,老師!沒(méi)看懂期末累計(jì)折舊金額的數(shù)據(jù)來(lái)源!還有本年折舊額
您好,老師!這是數(shù)據(jù):原值87789,期初累計(jì)折舊7365.45,本年折舊額6944.32,期末累計(jì)折舊9804.02
您好,老師!本年折舊額看本年的累計(jì)折舊的發(fā)生額,那我今年只有2月份有數(shù)據(jù),為什么本年折舊額那有6944.32元的數(shù)據(jù)的?
老師,2024年年初時(shí)補(bǔ)提了2023年的折舊費(fèi),2024年年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)折舊期末余額-期初余額=本年折舊余額,這個(gè)數(shù)是兩年的數(shù),那匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊調(diào)整表本年折舊應(yīng)該填2024年本年的,還是按累計(jì)折舊期末余額減期初余額填
老師,發(fā)現(xiàn)將5月份的應(yīng)收賬款100元,借:銀行存款500元,借:應(yīng)收賬款100元,貸:其他業(yè)務(wù)收入594.06元,應(yīng)交稅費(fèi)5.94元。在6月份收到了這筆100元,但是因?yàn)閱巫由蠜](méi)有注明忘記了這100元的應(yīng)收賬款,登記到了借:銀行存款1000,貸:其他業(yè)務(wù)收入990.1元,應(yīng)交稅費(fèi)9.9元?,F(xiàn)在這應(yīng)收賬款100元應(yīng)該怎么調(diào)賬合適?
老師,你看我們這公司買(mǎi)的設(shè)備吧,有8月份買(mǎi)的,有9月份買(mǎi)的,現(xiàn)在還都掛在預(yù)付賬款那里,我統(tǒng)一都在10月份把它計(jì)入固定資產(chǎn)借,固定資產(chǎn)貸,預(yù)付賬款,這樣行嗎?
請(qǐng)樸老師回答,老師我問(wèn)的是總賬明細(xì)賬月結(jié)年結(jié)和日記賬月結(jié)年結(jié)畫(huà)線(xiàn)有什么區(qū)別嗎
您好,老師!當(dāng)月的利潤(rùn)不能太大,太大的話(huà)就需要做暫估,這句話(huà)怎么理解?
生產(chǎn)制造行業(yè)開(kāi)具發(fā)票,有產(chǎn)品和安裝調(diào)試費(fèi),合同簽的兩個(gè)項(xiàng)目,發(fā)票可以分開(kāi)開(kāi)票稅率開(kāi)成13和6嗎
銀行手續(xù)費(fèi)一個(gè)季度一百多塊,一般是不是都不開(kāi)專(zhuān)票了
員工加油開(kāi)的是增值稅發(fā)票,公司是小規(guī)模,在稅務(wù)局能查到,不能下載能給員工報(bào)銷(xiāo)嗎?
廣西社保和醫(yī)保都是在電子稅務(wù)局交的嗎?還是分開(kāi)交分別在哪里交
老師,以前有幾筆應(yīng)收確認(rèn)收入,但實(shí)際沒(méi)有收到那么多,以后也不會(huì)收到,這要怎么處理呢
個(gè)體工商戶(hù)法人車(chē)輛過(guò)戶(hù),需要申報(bào)增值稅嗎?

