你好,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=苗木的金額*9%

你好,我想問(wèn)一下向農(nóng)場(chǎng)買的小樹苗的普票,如果可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,那普票的賬應(yīng)該如何做呢。比如發(fā)票金額10000
老師,我們是一般納稅人收到一張普票免稅的苗木票可以抵扣嗎?如果是專票免稅可以抵扣嗎?麻煩老師說(shuō)一下謝謝
老師好,請(qǐng)問(wèn)下我收到一張苗木的普通發(fā)票,是那種可以抵扣的,這個(gè)如何確認(rèn)抵扣呢?稅金是多少呢
老師,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在收到苗木免稅發(fā)票,我現(xiàn)在要用這個(gè)抵扣,可以抵扣多少稅率呢?
老師你好,我們收到一張苗木的免稅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我們?cè)趺吹挚?,可以抵多少?/p>
公司想多交稅可以?受開票額度的限制嗎
企業(yè)注銷的話資產(chǎn)負(fù)債表除了貨幣資金實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)這三項(xiàng),其他一定得清零才行嗎,如果不清0能申請(qǐng)不
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝!
老師,我們是做短劇拍攝的,公司出的合同只寫單價(jià),和天數(shù)不寫總額,這樣能簽嗎?對(duì)于財(cái)務(wù)來(lái)說(shuō)有有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人。之前銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。我們現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?
生產(chǎn)企業(yè),購(gòu)進(jìn)水杯金額20萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)13萬(wàn),出口水杯出口額FOB價(jià)30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)13萬(wàn),做免稅處理,申報(bào)增值稅時(shí),需要把13萬(wàn)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?該在附表二中哪一欄填寫
您好老師,我們給保險(xiǎn)公司的支公司簽訂的合同,要開發(fā)票,讓開給他們上一級(jí)分公司,是不是支公司沒(méi)有獨(dú)立的稅號(hào)?
老師,更改股東出資方式和出資比例,章程有模板嗎
我公司申請(qǐng)了信用證,放款到供應(yīng)商公司,我公司應(yīng)該如何做賬?
接收了代賬公司交回來(lái)的賬.感覺(jué)就是一塌糊涂,現(xiàn)在公司要進(jìn)行股權(quán)變更,賬上其他應(yīng)收和其他應(yīng)付掛了1千多萬(wàn),大部分應(yīng)收都是個(gè)人,然后系統(tǒng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和她發(fā)回來(lái)的也對(duì)不上,現(xiàn)在變更股權(quán)稅局要求提供近3年明細(xì)賬和財(cái)務(wù)報(bào)表。這種情況我是從新建賬梳理還是根據(jù)他的科目余額表上期初然后在慢慢梳理調(diào)賬這些往來(lái)。


這種怎么抵扣呢
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
我的意思是如何在納稅申報(bào)表上填寫抵扣稅金,他這個(gè)好直接去勾選抵扣系統(tǒng)里勾選嗎
你好,在附表二的這個(gè)地方填寫(請(qǐng)看圖片)
謝謝老師了
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。