計提工資時,應(yīng)付職工薪酬是工資邊上的應(yīng)付
你好老師,就是計提工會經(jīng)費時,應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬_工資的貸方吧,2%計提。還是應(yīng)付職工薪酬的借方_工資。
計提工資,是應(yīng)付職工薪酬-工資。是應(yīng)發(fā)數(shù)還是實發(fā)數(shù)
計提工資時,應(yīng)付職工薪酬是工資邊上的應(yīng)付還是實付
計提工資,應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)發(fā)數(shù)還是實發(fā)數(shù)
郭老師請問下我2024年2月份計提社會保險 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資了 應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險費 我4月份賬上坐更正是 借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工社保費 還是 貸應(yīng)付職工薪酬-工資(紅字) 貸應(yīng)付職工薪酬-社保費(藍(lán)字)
換匯成本是什么意思?通俗的講
老師,您好,我這邊問一下,我們是直營公司,銷售的商品都是從總部直接發(fā)貨給顧客,我們進(jìn)貨款打給總部,總部確認(rèn)之后,發(fā)貨給顧客,但是發(fā)票未開 給我們,我們應(yīng)該怎么做賬
@老師,我們委托供應(yīng)商,加工刀片收到的勞務(wù)修理修配的發(fā)票如何賬務(wù)處理,計入什么科目?其中這個刀片是我們生產(chǎn)設(shè)備的原材料。計入制造費用——勞務(wù)費
長期待攤費用-開辦費-利息科目是負(fù)數(shù),怎樣攤銷,分錄怎樣做
老師,應(yīng)收賬款在貸方表示我收多了嗎
老師,商品銷售價格低于進(jìn)貨價,可以嗎?有沒有什么影響
我們委托供應(yīng)商,加工刀片收到的勞務(wù)修理修配的發(fā)票如何賬務(wù)處理,計入什么科目?其中這個刀片是我們生產(chǎn)設(shè)備的原材料。
老師 金融資產(chǎn)怎么區(qū)分需要計算利息呢
企業(yè)聯(lián)系方式未更新最新
公司代收代付引進(jìn)生的工資,年度殘疾人就業(yè)保障金不要把代收代付部分合并入繳納嗎?有幫代扣代繳個稅,勞動合同不是與我們公司簽訂的
那這個應(yīng)付就包含應(yīng)該代扣的五險一金和個稅吧,那怎么把工資和這些代扣的都體現(xiàn)出來
1計提工資 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 計提公司承擔(dān)部分社保公積金 借:管理費用-社保,公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保,公積金 2.發(fā)放工資時???????????????? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—社保,公積金(個人部分) ???? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保,公積金(企業(yè)部分) ????? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款