計提工資時,應(yīng)付職工薪酬是工資邊上的應(yīng)付
你好老師,就是計提工會經(jīng)費時,應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬_工資的貸方吧,2%計提。還是應(yīng)付職工薪酬的借方_工資。
計提工資,是應(yīng)付職工薪酬-工資。是應(yīng)發(fā)數(shù)還是實發(fā)數(shù)
計提工資時,應(yīng)付職工薪酬是工資邊上的應(yīng)付還是實付
計提工資,應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)發(fā)數(shù)還是實發(fā)數(shù)
郭老師請問下我2024年2月份計提社會保險 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資了 應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險費 我4月份賬上坐更正是 借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工社保費 還是 貸應(yīng)付職工薪酬-工資(紅字) 貸應(yīng)付職工薪酬-社保費(藍字)
老師,平時說的進銷存軟件是商貿(mào)公司吧?那生產(chǎn)企業(yè)制造型的企業(yè),沒有進銷存吧?
老師,我這邊有一個居間費需要付款,我什么憑證都沒有,合同沒有,發(fā)票沒有。我付了之后會不會有什么風(fēng)險
老師長投合并怎么計算計算合并成本來
專精特新企業(yè)也必須做研發(fā)費用嗎?
劉艷紅老師,我還有一個問題需要您解答,6000是法人微信轉(zhuǎn),還是無所謂誰?
物流公司,有開收入發(fā)票,沒有進項成本發(fā)票,沒掛靠車輛,沒走賬,怎么開呢
實收資本入多了,可以隨意調(diào)出到資本公積嘛
老師這題怎么選?分錄怎么寫
你好老師 處置固定資產(chǎn)的借方科目固定資產(chǎn)清理 是資產(chǎn)凈值嗎
郭老師,年報調(diào)整的用做賬嗎
那這個應(yīng)付就包含應(yīng)該代扣的五險一金和個稅吧,那怎么把工資和這些代扣的都體現(xiàn)出來
1計提工資 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 計提公司承擔部分社保公積金 借:管理費用-社保,公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保,公積金 2.發(fā)放工資時???????????????? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—社保,公積金(個人部分) ???? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保,公積金(企業(yè)部分) ????? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款