。分錄直接按招待費(fèi)或是銷售費(fèi)用做了就行。
本月應(yīng)交稅費(fèi):單位應(yīng)交職工保險合計10000,墊交職工保險個人部分10000(不包括養(yǎng)老保險)墊交臨時工個人部分5000,職工個人養(yǎng)老保險5000(工資表代扣3000,己做賬),財政撥保險費(fèi)20000,零余額賬戶上有5000余額,出納又存25000到零余額賬戶,扣稅時只扣了45000,財撥的醫(yī)療險5000沒扣,并且45000是從單位銀行賬戶扣的,然后又從零余額賬戶轉(zhuǎn)了50000到單位賬戶,老師,我該怎么處會計憑證,我有25000的銀行存單,45000的銀行單(從單位賬戶扣的),50000銀行單(零余額賬戶轉(zhuǎn)到單位賬戶,麻煩老師列一下會計科目,謝謝
單位去年銷售發(fā)票就開了一部分,客戶沒付錢就沒開全,現(xiàn)在跨年又要開發(fā)票,我怎么處理,現(xiàn)在開發(fā)票,對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本怎么處理,上個會計供應(yīng)商百分之八十都沒有開發(fā)票來,她也沒有暫估,也沒有做未開票申報,我現(xiàn)在要怎么處理才不會影響我?是工業(yè)企業(yè),會計做賬直接做主營業(yè)務(wù)成本材料、機(jī)械、燃料,沒有生產(chǎn)成本科目?
單位銷發(fā)行部買了一百盒人參禮盒用來送客戶科目應(yīng)該怎么做,老師
老師,請問裝修公司買的一些洗衣機(jī)和禮盒用來送客戶,洗衣機(jī)和禮盒還有產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)都應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,我們舉辦一個大會,參會人員掃公司的二維碼繳費(fèi),我打銀行回單的時候,大部分都是通過待清算商戶款項轉(zhuǎn)入對公賬戶的,只有一部分客戶是公對公轉(zhuǎn)入的,后臺把清算商戶里面的客戶全部梳理出來的,我們在開票的時候是開了所有公司的發(fā)票?,F(xiàn)在的問題是:根據(jù)梳理的客戶開了全部客戶的發(fā)票,但是銀行入賬是入在了清算商戶里面的,就不能開的發(fā)票一個公司對應(yīng)銀行轉(zhuǎn)入的款,我怎么做賬呢?
老師如何區(qū)分在計算預(yù)付年金現(xiàn)值的時候使用這兩個公司P=A??(P/A i n)??(1+i)和P=A??(P/A i n-1)+1
經(jīng)濟(jì)增加值的稅后營業(yè)利潤怎么算?
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負(fù)稅率繳稅就行?比如增值2萬,就交2萬的的稅額?
一般納稅人的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅是按什么申報的
請問下老師,一般計稅的房開企業(yè),本月有銷售產(chǎn)生應(yīng)交稅金,在專票認(rèn)證的時候進(jìn)賬必須是當(dāng)月取得的專票么?前期月份取得的專票沒有認(rèn)證,是不是可以當(dāng)月認(rèn)證后抵減本月的銷項稅呢
老師我們公司是四個股東,兩個自然人兩個法人公司,那分紅的時候,我們是不是只代扣代繳自然人的個稅,公司的直接打款就可以了?
老師,我們的老板買了一個小規(guī)模的公司過來,繼續(xù)經(jīng)營,變了法人,其余的股東沒變,他讓我看看以前的賬有沒有問題。怎么看呢,或者有沒有稅務(wù)風(fēng)險
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米售賣出去,,我們會有庫存商品嗎,什么情況下是入庫存商品
老師庫存商品發(fā)票多開了一元,不走賬行不行,直接走個正確的金額
公司一個新來的員工,工作了4個月,老板不讓他干了,賠償多少錢?
可以買禮盒送客戶吧。發(fā)行部
你好同學(xué)是可以的,同學(xué)