這個出現(xiàn)負數(shù)的原因是什么呢?
老師請教下,金蝶軟件的資產(chǎn)負債表不平怎么處理調(diào)平呢?因為現(xiàn)在錄好幾個月前的憑證了,所以找不出原因
資產(chǎn)負債表不平,已經(jīng)好幾年了現(xiàn)在查不出原因,我現(xiàn)在想調(diào)一下,目前資產(chǎn)比負債所有者權(quán)益多,請問一下老師怎樣調(diào)比較好
老師好,月末資產(chǎn)負債表中在產(chǎn)品出現(xiàn)負數(shù)15000元,我該調(diào)整那個科目將它調(diào)平?是減少產(chǎn)成品入庫還是增加結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本?求教!
老師好,2月末資產(chǎn)負債表中在產(chǎn)品出現(xiàn)負數(shù)23449.13元,怎么調(diào)也調(diào)不平,求教老師,該怎樣調(diào)平?。糠咒浽趺醋??
老師 資產(chǎn)負債表期末數(shù)不平,就差劃紅錢的那個數(shù),那怎么調(diào)啊
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進銷存)這個進銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
就是不知道什么原因出現(xiàn)負數(shù)呢
不知道原因是沒法調(diào)整的,建議您核對相關(guān)科目的明細賬,查找原因,然后調(diào)整,這樣才可以。
那應(yīng)該看那些科目的明細賬?
通過您的賬戶里邊兒查看一下相關(guān)科目查詢明細賬。