同學(xué)您好,您收入或收匯的匯率都可以使用月初第一天的匯率,然后月末做匯兌損益調(diào)整,也就是月末外幣金額*月末最后一天的匯率減去賬面人民金額大差額就是需要匯兌損益調(diào)整的金額。
老師,您看下我圖片里面我問(wèn)的,和對(duì)方回答我的。我現(xiàn)在還是有兩個(gè)問(wèn)題想再確認(rèn)一下,1,一年以內(nèi)待攤性質(zhì)的費(fèi)用計(jì)入到預(yù)付賬款里的,什么時(shí)候掛賬費(fèi)用科目?需要考慮是否有收到發(fā)票的問(wèn)題嗎?如果像她說(shuō)的,不管發(fā)票有沒(méi)有收到,在當(dāng)月都要計(jì)入當(dāng)月的費(fèi)用的。那這種的話,我們財(cái)務(wù)怎么知道支付的這筆一年內(nèi)的費(fèi)用,發(fā)票后面有沒(méi)有收到呢?2,在支付的時(shí)候,就按照支付金額分月攤銷。那萬(wàn)一后面收到專票呢?豈不是還得調(diào)賬?因?yàn)榈脙r(jià)稅分離啊
你好,老師,我看你擅長(zhǎng)外貿(mào)領(lǐng)域,想問(wèn)下出口的問(wèn)題,如果有兩次不同時(shí)間的同一家確認(rèn)收入,那得分別用其所在月份的一日的匯率確認(rèn)吧?如果后來(lái)月份才收到款,而且不分哪一筆,就是收前兩筆總額的一部分,那這個(gè)匯兌差額怎么算?前兩筆確認(rèn)收入和應(yīng)收款月份的匯率不同
你好,文老師,其他老師不要回答。我看你擅長(zhǎng)外貿(mào)領(lǐng)域,想問(wèn)下出口的問(wèn)題,如果有兩次不同時(shí)間的同一家確認(rèn)收入,那得分別用其所在月份的一日的匯率確認(rèn)吧?如果后來(lái)月份才收到款,而且不分哪一筆,就是收前兩筆總額的一部分,那這個(gè)匯兌差額怎么算?前兩筆確認(rèn)收入和應(yīng)收款月份的匯率不同
你好,老師在嗎?其他老師不要回答。我看你擅長(zhǎng)外貿(mào)領(lǐng)域,想問(wèn)下出口的問(wèn)題,如果有兩次不同時(shí)間的同一家確認(rèn)收入,那得分別用其所在月份的一日的匯率確認(rèn)吧?如果后來(lái)月份才收到款,而且不分哪一筆,就是收前兩筆總額的一部分,那這個(gè)匯兌差額怎么算?前兩筆確認(rèn)收入和收款月份的匯率不同,跟前兩個(gè)確認(rèn)收入的哪個(gè)匯率作比較呢?
#提問(wèn)#老師,我1月份做賬時(shí)收到出口退稅75840.15元,應(yīng)該怎么做賬除了涉及收款分錄還需要哪些分錄?因?yàn)槲覀児救ツ?月份剛開始出口的,11月份申報(bào)了一次,12月份申報(bào)了一次,8到12月份出口的累計(jì)應(yīng)退稅116168.09元,前期累計(jì)認(rèn)證了118318.1元,都記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅留底稅額借方科目118318.1元,問(wèn)題1:現(xiàn)在只收到部分退稅額是稅源科反饋的75840.15元,需要怎么做分錄?問(wèn)題2:留底稅額應(yīng)該沖減吧,8到12月份的應(yīng)做個(gè)總的確認(rèn)出口退稅額吧,剩余未退回的40327.94元說(shuō)是和下次申報(bào)的一起退回,我們公司增值稅征稅率13%,出口退稅率也是13%,應(yīng)該不會(huì)有免抵稅額是嗎?麻煩老師給寫下具體做賬分錄吧,和流程吧。問(wèn)題3:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷這個(gè)科目能涉及嗎?
員工非公司股東,但是協(xié)議約定享有部分的分紅權(quán)?分紅是稅后的利潤(rùn),這種正常非股東應(yīng)該是不享有的。那這種分紅財(cái)務(wù)上怎么處理?
因我司的產(chǎn)品把客戶的汽車弄壞了,賠付給用戶的修車費(fèi),怎么入賬
老師好,我們本月有火車票計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅300元,在增值稅申報(bào)表上填在哪里?
這第2問(wèn)用的什么公式?不理解
老師好,我們上月有留抵稅額10000元,本月銷項(xiàng)稅額4000元,應(yīng)交稅費(fèi)科目需要怎么處理?
老師,銀承到期扣劃過(guò)渡戶的分錄是不是借:應(yīng)付票據(jù)貸:銀行其他貨幣資金
老師你好!一般納稅人企業(yè),銷項(xiàng)稅額329717.92 進(jìn)頂稅369408.76元,月末了應(yīng)該怎么做分錄,用轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅一未交增值稅嗎?
其他應(yīng)付款-法人(這個(gè)名字前面會(huì)計(jì)寫錯(cuò)了),現(xiàn)在我將這個(gè)會(huì)計(jì)分錄紅沖后,怎么操作?新建一個(gè)其他應(yīng)付款-法人(正確的名字)嗎?還是直接將上面那個(gè)錯(cuò)誤名字修改掉,兩種做法我都有疑問(wèn)
老師你好 經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同需不需要繳納印花稅
請(qǐng)問(wèn)法人是某一位,而100%持股的是另外一位,那么實(shí)收資本可以是持股100%的人投資的對(duì)吧,比如法人是田先生,但是不持股,而李先生100%持股,那么投資款全部李先生來(lái)投資可以的吧?