同學(xué)你好,請(qǐng)稍等,你的圖片還沒(méi)加載出來(lái)
如果是罰款,借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款,這里等銀行存款是不是對(duì)公賬戶的減少
老師,對(duì)公戶收到銀行利息 借:銀行存款 10 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 10 我看到有財(cái)務(wù)在金蝶系統(tǒng)做帳 借:銀行存款 10 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -10 這樣不是借貸不相等了嗎?
上個(gè)月做了借預(yù)付賬款貸銀行存款,這個(gè)月需要對(duì)沖,直接相同分錄做負(fù)數(shù)就可以了嗎
老師這個(gè),借銀行存款 貸其他應(yīng)付款對(duì)的嘛不不不,是借銀行,貸預(yù)付
這個(gè)銀行存款,對(duì)不上數(shù)字???,借貸不相等
一般納稅人開(kāi)專(zhuān)票3%可以抵扣嗎
老師 ,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)稅那里 綜合所得申報(bào)點(diǎn)開(kāi) 勞務(wù)報(bào)酬有個(gè)適用累計(jì)預(yù)扣法 有個(gè)是不適用累計(jì)預(yù)扣法 請(qǐng)問(wèn)老師 這兩個(gè)有什么區(qū)別呢 都是啥時(shí)候用呢
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆2023年的1628萬(wàn)的資本化利息,當(dāng)時(shí)加入了固定資產(chǎn),但是沒(méi)有加到賬面上,現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上25年8月的固定資產(chǎn)凈值,比折舊攤銷(xiāo)表上的少了1628萬(wàn),我該怎么處理?
員工報(bào)銷(xiāo)單餐飲費(fèi)可以做到差旅費(fèi)里面去嗎?
老師。增值稅繳納的時(shí)候比計(jì)提多了1.23怎么辦?
個(gè)體戶這個(gè)季度開(kāi)了9萬(wàn),是不是就要9萬(wàn)的成本要
老師,無(wú)票收入也是正常做賬嗎
老師 我們收到一張專(zhuān)票 但不知道誰(shuí)開(kāi)的 可能是開(kāi)錯(cuò)成我們公司的了 要怎么處理
物業(yè)公司 做的2000份物業(yè)管理手冊(cè) 給別的小區(qū)發(fā) 宣傳我們物業(yè)的物業(yè)服務(wù) 該記在什么科目里合適
你好,就是電商淘寶平臺(tái),收款是支付寶,現(xiàn)在支付寶綁定公賬,請(qǐng)問(wèn)一下,可以直接把支付寶的款轉(zhuǎn)到個(gè)人的支付寶上嗎?不直接轉(zhuǎn)綁定的公賬上
重新發(fā)給你了
同學(xué),這是一借多貸的分錄,貸方合計(jì)數(shù)等于借方銀行存款的金額,你加一下