你好,在減免明細表里面的選項截圖。
老師,單位雇傭退伍軍人有什么優(yōu)惠政策嗎?是不是可以減免增值稅???能減免多?。课覉蠖惖臅r候這個減免額填在哪里呀?
老師,江蘇這邊有個企業(yè)征用退伍軍人抵減增值稅的政策,一年一個人最高可以扣除九千元增值稅,這個數(shù)據(jù)怎么填在增值稅報表中呢?
我們公司聘用了退役軍人,每年可以抵稅9000元現(xiàn)在我填報納稅表時填寫了減免額,增值稅已經(jīng)減免但是附加稅沒有自動減免,請問這個怎么弄
老師退伍軍人一年可抵9000元稅款,我在申報時填增值稅減免稅申報表嗎?找不到相應(yīng)的選項
老師,增值稅申報表在應(yīng)納稅額減征額中抵減了退伍軍人半年抵減額4500元,請問用友軟件需要做這筆分錄嗎?如需要,請問分錄如何做?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責(zé)人,需要負什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
沒有相應(yīng)的
你發(fā)過來的這個也不全,看一下有沒有這個
這樣填嗎?
對的,是的,是這么做的。
老師我這里為什么成負數(shù)了,我就只有這個月享受了優(yōu)惠政策9000元
這個25欄是根據(jù)你上一個月主表應(yīng)補稅款來的。
看一下是不是有一個月他出現(xiàn)了負數(shù)。
2023年是有補繳以前年度的稅款
哦,那應(yīng)該是沒有關(guān)系的,和這個沒有關(guān)系,你再去查一下。
我這個月應(yīng)繳的增值稅8329.28元,附加稅1016.92元,消費稅174.03元,共計9520.23元,我是只交520.23元,還是9000元,可抵增值稅8329.28元抵了就不用計提附加稅了嗎?
你好,按照扣除之后的增值稅來繳納,也就是抵扣了9000之后的。
哦,等于說我要繳520.23,但我在主表看不出抵的9000元,沒體現(xiàn)的有,上面看到的還是要繳8329.31元
圖表23欄你沒有填寫啊,你需要自己填寫進去。
我填 了后好幾個地方都變黃了
你好,你需要交多少稅款?23欄里面填寫多少,然后減免明細表里面的實際抵扣金額填寫多少?
老師是這樣嗎,減免明細表的670.69元依次抵減我的附加稅嗎?
對的,是的,是這么做的。
抵減這9000元,我在2月的賬套里要做賬嗎?
借應(yīng)交稅費、增值稅,減免稅款、 貸營業(yè)外收入。