你好,在減免明細(xì)表里面的選項(xiàng)截圖。

老師,單位雇傭退伍軍人有什么優(yōu)惠政策嗎?是不是可以減免增值稅啊?能減免多啊?我報稅的時候這個減免額填在哪里呀?
老師,江蘇這邊有個企業(yè)征用退伍軍人抵減增值稅的政策,一年一個人最高可以扣除九千元增值稅,這個數(shù)據(jù)怎么填在增值稅報表中呢?
我們公司聘用了退役軍人,每年可以抵稅9000元現(xiàn)在我填報納稅表時填寫了減免額,增值稅已經(jīng)減免但是附加稅沒有自動減免,請問這個怎么弄
老師退伍軍人一年可抵9000元稅款,我在申報時填增值稅減免稅申報表嗎?找不到相應(yīng)的選項(xiàng)
老師,增值稅申報表在應(yīng)納稅額減征額中抵減了退伍軍人半年抵減額4500元,請問用友軟件需要做這筆分錄嗎?如需要,請問分錄如何做?
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個小疑惑……
我們勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒申報稅費(fèi),如果供應(yīng)商開退貨退稅,是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時點(diǎn)至本月,累計折舊一筆補(bǔ)提,下個月開始正常計提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個人手里收購的,取不到發(fā)票,預(yù)測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個項(xiàng)目是異地的簡易計稅。我這個月公司申報增值稅的時候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個點(diǎn)的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報表?3:多交的稅款,要怎么處理?會在增值稅申報表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費(fèi)怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個代扣的是什么稅費(fèi)呢
#提問 老師:電子稅務(wù)局平臺里,財務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里?
采購貨物的運(yùn)費(fèi)是我們自己出的,入庫都加進(jìn)貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運(yùn)費(fèi)是給物流的 。這樣以后貨物運(yùn)費(fèi)是不是不能加在貨物進(jìn)價里
你好,老師,請問一下,我們平時租別人家鏟車租賃費(fèi) 那我們柴油是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。


沒有相應(yīng)的
你發(fā)過來的這個也不全,看一下有沒有這個
這樣填嗎?
對的,是的,是這么做的。
老師我這里為什么成負(fù)數(shù)了,我就只有這個月享受了優(yōu)惠政策9000元
這個25欄是根據(jù)你上一個月主表應(yīng)補(bǔ)稅款來的。
看一下是不是有一個月他出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。
2023年是有補(bǔ)繳以前年度的稅款
哦,那應(yīng)該是沒有關(guān)系的,和這個沒有關(guān)系,你再去查一下。
我這個月應(yīng)繳的增值稅8329.28元,附加稅1016.92元,消費(fèi)稅174.03元,共計9520.23元,我是只交520.23元,還是9000元,可抵增值稅8329.28元抵了就不用計提附加稅了嗎?
你好,按照扣除之后的增值稅來繳納,也就是抵扣了9000之后的。
哦,等于說我要繳520.23,但我在主表看不出抵的9000元,沒體現(xiàn)的有,上面看到的還是要繳8329.31元
圖表23欄你沒有填寫啊,你需要自己填寫進(jìn)去。
我填 了后好幾個地方都變黃了
你好,你需要交多少稅款?23欄里面填寫多少,然后減免明細(xì)表里面的實(shí)際抵扣金額填寫多少?
老師是這樣嗎,減免明細(xì)表的670.69元依次抵減我的附加稅嗎?
對的,是的,是這么做的。
抵減這9000元,我在2月的賬套里要做賬嗎?
借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅,減免稅款、 貸營業(yè)外收入。