你好,根據(jù)你的描述,就是開具??軟件開發(fā)服務(wù)? 內(nèi)容的發(fā)票
老師好,我們公司接了個技術(shù)開發(fā)的單,但是公司沒有技術(shù)開發(fā)這項服務(wù),能否接進(jìn)來然后再轉(zhuǎn)包給別的公司做,這樣的話怎么開票,合不合理
我們是一家軟件企業(yè),對外做技術(shù)服務(wù),技術(shù)開發(fā)的,那我們現(xiàn)在,跟一家聯(lián)通公司,簽個合同,銷售的有硬件,同時提供的有技術(shù)服務(wù),硬件是從別的地方采購的,這個技術(shù)服務(wù),我們沒有進(jìn)項票做成本可以嗎?
我們公司承接了軟件開發(fā)技術(shù)服務(wù),但是公司沒有技術(shù)人員,現(xiàn)在把項目分成幾個部分,有些外包給外面公司和找個人自然幫我技術(shù)服務(wù),那么我們公司怎么開票呢?是開什么類型的發(fā)票
我公司承接了一項技術(shù)服務(wù)工程師,其中有一部分維護(hù)費(fèi)是我公司請別的公司來完成的。這個公司給我們開了技術(shù)維護(hù)費(fèi)的發(fā)票來了,我們應(yīng)該怎么做賬?
老師好,我公司對外承接監(jiān)理服務(wù),有一部分活分包給外部其他公司,外部公司開給我公司應(yīng)該開什么票呢,鑒證咨詢服務(wù)還是研發(fā)技術(shù)服務(wù)呢
基于經(jīng)濟(jì)訂貨擴(kuò)展模型進(jìn)行存貨管理,若每批訂貨數(shù)為600件,每日送貨量為30件,每日耗用量為10件,則進(jìn)貨期內(nèi)平均庫存量為( )。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老師這題怎么解
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會,
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經(jīng)營范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應(yīng)繳納消費(fèi)稅百分之十,銷售一個季度有免稅二十或三十萬,那我如果有銷售貨品出去開了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費(fèi)嗎?
這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對的,還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒有啊
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會,
中級財務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動成本是邊際貢獻(xiàn)么
老師你好 想問一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負(fù)債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購買一批商品,款項已付,發(fā)票未到!我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來!我們借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負(fù)債表時會體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎?
但是我們現(xiàn)在有的項目相當(dāng)外包了,這樣也可以開這樣發(fā)票嗎?
你好,外包了是你們的成本,你們?nèi)〉玫氖杖? 還是開具?軟件開發(fā)服務(wù)? 內(nèi)容的發(fā)票啊
我們公司是全完沒有技術(shù)人員的,這樣也算技術(shù)服務(wù)發(fā)票嗎?我們有的項目完全只是賺差價的
你好,你們?nèi)〉玫氖杖胧?軟件開發(fā)服務(wù),所以開具發(fā)票也是這樣開具啊?
要是這軟件合同,只是注明要開6%專用發(fā)票,沒有注明不含稅金額是多少,這樣印花稅要按含稅價交嗎?
你好,是的,是這樣的
只注明稅率也不可以按不含稅交嗎?
你好,是的,不可以的
是不是要這樣寫,不含稅100萬,稅額6萬,價稅合計106萬,是不是合同要有這個才可以按不含稅交嗎?
你好,是的,是這樣的