您好,正常開技術開發(fā)的發(fā)票沒有問題,要和實際發(fā)生的業(yè)務相符。至于您公司經(jīng)營范圍沒有技術開發(fā),這個不影響您公司根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務開具對應的發(fā)票。
B公司和A公司有筆業(yè)務往來,因一些特殊原因,B公司不能直接和A公司簽合同,只能通過C公司,也就是C公司和A公司簽合同,B公司再和C公司簽合同。這筆業(yè)務屬于技術服務,現(xiàn)在C公司說給A公司開的發(fā)票是研發(fā)和技術服務類(稅務大類)的發(fā)票,B公司沒有研發(fā)和技術服務類(稅務大類)的稅種,只能開“信息技術服務”,而且本身這個業(yè)務就是信息技術服務類的?,F(xiàn)在C公司要求B公司也要開給他們一模一樣的發(fā)票(研發(fā)和技術服務類),那么B公司現(xiàn)在應該怎樣處理?
老師好,我們公司接了個技術開發(fā)的單,但是公司沒有技術開發(fā)這項服務,能否接進來然后再轉包給別的公司做,這樣的話怎么開票,合不合理
老師,請問,個人承包了我公司一個工程類的技術服務合同,我開給總包公司發(fā)票是:信息技術服務*技術服務費,現(xiàn)在對方要結款,他就找了一個設計公司的開了普通發(fā)票給我,開的發(fā)票內容是:現(xiàn)代服務*技術服務費,這樣能行嗎?
A公司委托我公司給他們做一項技術服務,后來我公司將這項技術服務業(yè)務轉包給B公司來做?,F(xiàn)在B公司現(xiàn)在開給我們一張技術服務費的增值稅專業(yè)發(fā)票,該怎么入賬?
我們公司承接了軟件開發(fā)技術服務,但是公司沒有技術人員,現(xiàn)在把項目分成幾個部分,有些外包給外面公司和找個人自然幫我技術服務,那么我們公司怎么開票呢?是開什么類型的發(fā)票
增值稅申報表上月稅費沒錯,有些明細數(shù)據(jù)需要調整,必須更正申報嗎?
老師好,請問2024年度暫估金額比實際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調增填列在哪里?
老師好:咨詢下 有了解房地產集團有限公司資金使用模式嗎?比如一個集團公司,下設投資、置業(yè)、開發(fā)等,資金流一般內部可以互相拆借,利息?開發(fā)商與下面項目公司等等?;镜娜腴T知識,哪里有,或是可以簡單介紹下嗎?
我們是供貨給超市的,我們幫廠家代墊陳列費給客戶,我們以商品形式付給超市的,怎么做分錄?廠家給我們的也是以貨抵這個陳列費
找代理公司給把工商年檢報了,給對方提供哪些信息資料
老師,我兩份人工費的合同,完成了一份費用的支付,另一份沒有支付,但是對方給我開具了兩份合同的合計金額的普票,我想把這張發(fā)票分開,兩次進費用,怎么去做賬,做分錄啊?
郭老師,企業(yè)資金周轉率怎么算
貴州的個體戶一年內發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
就是說我們可以讓委托的下家給我們開技術開發(fā)服務費,然后我們再給客戶開技術服務費,從中賺點差價,相當于受托代銷賺代銷手續(xù)費,可以這樣是么
可以的,就是您公司不委托其他公司,自己公司提供了此類服務也是完全可以自行開具發(fā)票的。
我們公司沒有這類服務的,只是想賺個差價,可以這么開么
可以的,沒有問題,企業(yè)可以自行開具超經(jīng)營范圍的發(fā)票。