同學(xué)你好 不對 借費(fèi)用科目】 貸現(xiàn)金 這樣 沒有進(jìn)項(xiàng)
現(xiàn)在小規(guī)模公司開普票怎么做賬啊,是借:應(yīng)收貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎 可是小規(guī)?,F(xiàn)在普票不是免稅嗎
小規(guī)模納稅人收到電費(fèi)普票怎么做賬???借:管理費(fèi)用-電費(fèi)932.13 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅117.87貸:現(xiàn)金1050對嗎
提問:老師,員工差路費(fèi),如果是一般納稅人,就借:.管理費(fèi)用-交通費(fèi),貸銀行存款。高鐵票的話,按照9計(jì)提稅金。借管理費(fèi)用-交通費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款。 如果是小規(guī)模納稅人,直接做借管理費(fèi)用-交通費(fèi),貸銀行存款,對不?
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品,既開了普票也開了專票,怎么賬務(wù)處理?借:應(yīng)收賬款200 貸:主營業(yè)務(wù)收入194 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3(普票) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3(專票) 這樣對嗎?
我們目前是小規(guī)模納稅人,收到了電費(fèi)專票。怎么做分錄呢?比如電費(fèi)100,稅額13元。 借:管理費(fèi)用100 應(yīng)交稅費(fèi)—?
直播賣貨的郵費(fèi)應(yīng)該做費(fèi)用還是成本
老師好 下圖的第一點(diǎn),那如果是自然人個人免費(fèi)給其他單位和個人提供服務(wù),比如大街上偶爾能看到理發(fā)師免費(fèi)給老人小孩剪頭發(fā)或者一些技校學(xué)生免費(fèi)在小區(qū)給修理舊家電。那我想問的是: 1.這些要收增值稅嗎?我理解是不收增值稅,因?yàn)樵诰硟?nèi)提供應(yīng)稅服務(wù)得符合“有償”原則而這里是免費(fèi),而且又不作為視同銷售(課件上沒寫自然人要視同銷售),所以我認(rèn)為就不用收增值稅,不知道理解得對不對? 2.就是為什么自然人個人免費(fèi)提供的服務(wù)不用視同銷售而自然人個人免費(fèi)轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)就要視同銷售了呢?這樣規(guī)定的原理是什么?
我們公司租寫字樓用于辦公,中介說一套包稅5000一月,另一套不包稅5000一月。對于我公司來這有什么意義?
主播公司算稅…讓按工資薪金計(jì)算會有風(fēng)險(xiǎn)么
老師,麻煩問下,勞務(wù)派遣公司,按照派遣人員申報(bào)的話,個稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔(dān)個稅。這個有沒有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個問題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)并開相應(yīng)發(fā)票吧?而不是說母公司幫子公司開子公司相應(yīng)金額的成本或費(fèi)用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負(fù)盈虧獨(dú)立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限。現(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀?
請問老師,收購農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時(shí)收購的錯誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時(shí)全部選上,再申報(bào)的時(shí)候,這一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費(fèi)用。因?yàn)橐恢睕]有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補(bǔ)償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個大貨車司機(jī)工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個司機(jī)發(fā)5000(避免交個稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對公司有很大的風(fēng)險(xiǎn)
那如果是收入呢,有沒有銷項(xiàng)稅額啊
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是什么時(shí)候用啊
同學(xué)你好 是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 小規(guī)模就是到二級
我一直都沒有寫進(jìn)項(xiàng)啊,費(fèi)用怎么做啊
開發(fā)票的有稅額,沒開發(fā)票的怎么做啊,是需要算出來嗎還是不體現(xiàn)
同學(xué)你好 沒開票的如果是你付出去的先做往來 你收到的沒開票也可以做往來也可以做未開票收入