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小規(guī)模納稅人收到電費(fèi)普票怎么做賬???借:管理費(fèi)用-電費(fèi)932.13 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅117.87貸:現(xiàn)金1050對嗎

2023-03-08 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-08 16:50

同學(xué)你好 不對 借費(fèi)用科目】 貸現(xiàn)金 這樣 沒有進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶2861 追問 2023-03-08 17:19

那如果是收入呢,有沒有銷項(xiàng)稅額啊

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快賬用戶2861 追問 2023-03-08 17:20

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是什么時(shí)候用啊

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齊紅老師 解答 2023-03-08 17:31

同學(xué)你好 是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 小規(guī)模就是到二級

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快賬用戶2861 追問 2023-03-08 18:11

我一直都沒有寫進(jìn)項(xiàng)啊,費(fèi)用怎么做啊

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快賬用戶2861 追問 2023-03-08 18:12

開發(fā)票的有稅額,沒開發(fā)票的怎么做啊,是需要算出來嗎還是不體現(xiàn)

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齊紅老師 解答 2023-03-08 19:12

同學(xué)你好 沒開票的如果是你付出去的先做往來 你收到的沒開票也可以做往來也可以做未開票收入

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同學(xué)你好 不對 借費(fèi)用科目】 貸現(xiàn)金 這樣 沒有進(jìn)項(xiàng)
2023-03-08
借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款,你做了抵扣嗎?如果做了抵扣的話,需要補(bǔ)稅。
2021-05-06
這個你們結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候一起結(jié)轉(zhuǎn)。
2023-09-08
你好,您的分錄處理正確
2021-07-02
您好,同學(xué),稅控盤費(fèi)用沖減管理費(fèi)用更為規(guī)范。
2020-10-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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