您好,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的是還沒(méi)認(rèn)證的,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是指可抵扣的稅。
老師應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 跟應(yīng)交稅費(fèi) 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅怎么用
應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅有啥區(qū)別?
老師,之前做的是借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 現(xiàn)在抵扣了,借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)是嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)假如這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)回來(lái),但是還沒(méi)有抵扣,是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng),借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,抵扣了,做認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,是這樣的嗎
待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目下級(jí)嗎 還是應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,公司成立完,開(kāi)銀行基本戶,稅務(wù)備案報(bào)到就可以了吧
請(qǐng)問(wèn)下公司有個(gè)員工離職了 本來(lái)工資金額開(kāi)發(fā)票的 然后鬧得不愉快他把發(fā)票紅沖了 ,然后工資是彭總轉(zhuǎn)給他的,現(xiàn)在我們沒(méi)有這個(gè)發(fā)票了 人也聯(lián)系不到,如果給他申報(bào)個(gè)稅 ,次年他要是申訴的話,我們有沒(méi)有解決措施呀?需要哪些資料?
老師,比如說(shuō)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得已經(jīng)繳了13,000然后8-11每個(gè)月每次都交交8000,這種情況下每個(gè)月是不是就不用交稅了?因?yàn)樗呀?jīng)之前交了13,000了。是不是除非這個(gè)金額大于13,000才用交稅交經(jīng)營(yíng)所得
老師,酒店新建賬適合用金蝶,用友的哪個(gè)版本,新建賬要注意啥,需要做哪些輔助核算
給員工剛繳納9月社保,員工就離職,這樣的情況,賬務(wù)怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位是住宿為主的,其中1層出租給一個(gè)乙餐廳了,請(qǐng)問(wèn)餐廳的消防改造支出,算作甲方的在建工程么?
企業(yè)里面有殘疾人員工,但是沒(méi)有給他繳納社保的,這個(gè)超三十人了可以滿足免繳納殘保金的條件嗎
老師,我們開(kāi)了票給客戶后,客戶會(huì)直接在貨款里扣款,扣款的原因是質(zhì)量扣款--返修費(fèi)/退回/挑選/特采費(fèi),代墊費(fèi)用--物流費(fèi),違約金,這些費(fèi)用我應(yīng)該要些什么憑證才能稅前扣除,并且應(yīng)該怎么做賬呢
老師,我們兩家公司的注冊(cè)資本已經(jīng)全部實(shí)繳,現(xiàn)在的問(wèn)題是,有的貨款直接打到老板賬戶,老板要轉(zhuǎn)入公司,不想一直用借款的形式,老板想要提升注冊(cè)資本,就是增資,可以嗎
公司現(xiàn)在才用金蝶軟件做賬 建了期初數(shù) 現(xiàn)在借貸不相等,差額計(jì)入哪里
怎么使用科目
借:原材料、庫(kù)存商品等,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,
貸:應(yīng)付賬款、銀行存款等,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,