您好,待認證進項稅的是還沒認證的,待抵扣進項稅是指可抵扣的稅。

1、待認證進項稅額: 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 2、?待抵扣進項稅額: 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 這兩筆分錄對嗎?現(xiàn)在不是做賬的時候拿到會計手里的才認證、抵扣,不在手里的不確定的不認證抵扣嗎?為什么還有 待 認證和抵扣這一說?
老師應(yīng)交稅費 待認證進項稅 跟應(yīng)交稅費 待抵扣進項稅怎么用
應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅和應(yīng)交稅費-待認證進項稅有啥區(qū)別?
老師,之前做的是借 應(yīng)交稅費-待認證進項 現(xiàn)在抵扣了,借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅進項 貸待認證進項是嗎?
老師,請問假如這個月有進項回來,但是還沒有抵扣,是做進項稅額轉(zhuǎn)待抵扣進項,借 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額,貸 應(yīng)交稅費-進項稅額,抵扣了,做認證進項稅額,借 應(yīng)交稅費-進項稅額,貸 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額,是這樣的嗎
老師,請問員工入職不到一個月,干了21天,沒交保險,這個費用怎么合理處理?作為工資嗎?這個要在個稅系統(tǒng)申報個稅申報工資嗎?能否稅前扣除?
你好,老師,請問。請問下我們有一單貨物是EXW出口的,國內(nèi)沒有支付運雜費,現(xiàn)在開銷售發(fā)票,需要按照FOB價格開具,怎么開票,可以直接按EXW的出口價格開票嗎?
老師,收到不能抵扣的發(fā)票,可以直接進項稅轉(zhuǎn)出嗎?
老師,請問公司購買的軟件系統(tǒng)10萬元,以后這個軟件不用了也賣不出去的,應(yīng)該怎么入賬
老師好,火車票計算抵扣的進項稅 填列在增值稅申報表那一列?
老師,2023年4月28號成立的公司,最晚是要什么時間內(nèi)完成實繳
老師,我現(xiàn)在在工商系統(tǒng)做一個個轉(zhuǎn)企的業(yè)務(wù),我想問下這個,“關(guān)于修改公司章程的決議、決定”,怎么寫
有文件規(guī)定說企業(yè)只能留多少備用金嗎?
老師 因為公司剛成立 想規(guī)范一點,如何避免應(yīng)收預(yù)收 應(yīng)付預(yù)付 報表有負數(shù),
老師,我們開出的發(fā)票,前幾年的,對方已抵扣了,能退回紅沖嗎
怎么使用科目
借:原材料、庫存商品等,
借:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額,
貸:應(yīng)付賬款、銀行存款等,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,
貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額,