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甲公司和乙公司均為增值稅一般納稅人,增值稅率13%。2020年8月20日,甲公司應(yīng)收乙公司銷貨款650000元到期,因乙公司無力償還,經(jīng)協(xié)商乙公司以一臺設(shè)備、一輛汽車和一批原材料抵債。根據(jù)對方開具的發(fā)票,原材料的不含增值稅的公允價值為100000元,取得成本為90000元;設(shè)備和汽車的公允價值分別為250000元和150000元,該設(shè)備原價300000元,已計提折舊80000元;汽車賬面原價170000元,已計提折舊30000元。甲公司已經(jīng)對該項應(yīng)收賬款計提的壞賬準(zhǔn)備為10000元,債務(wù)重組日公允價值620000元,不考慮其他相關(guān)稅費。甲公司收到原材料仍作為原材料核算;收到的設(shè)備和汽車仍作為固定資產(chǎn)核算。要求:編制甲公司和乙公司有關(guān)債務(wù)重組的會計分錄。

2023-03-08 11:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-08 11:31

你好同學(xué),稍等回復(fù)您

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齊紅老師 解答 2023-03-09 10:33

甲 借,固定資產(chǎn)-設(shè)備310000 固定資產(chǎn)-汽車186000 原材料124000 壞賬準(zhǔn)備10000 投資收益20000 貸,應(yīng)收賬款650000

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齊紅老師 解答 2023-03-09 10:36

乙 借,應(yīng)付賬款650000 貸,固定資產(chǎn)清理~汽車140000 固定資產(chǎn)清理~設(shè)備120000 原材料90000 其他收益300000

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齊紅老師 解答 2023-03-09 10:36

借,固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸,固定資產(chǎn)

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甲債權(quán)人 借:固定資產(chǎn)444000 原材料111000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅65000 信用減值準(zhǔn)備10000 投資收益20000貸:應(yīng)收賬款650000乙債務(wù)人 借:固定資產(chǎn)清理360000 累計折舊110000貸:固定資產(chǎn)470000借:應(yīng)付賬款650000貸:主營業(yè)務(wù)收入100000 固定資產(chǎn)清理360000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅65000 其他收益125000借:主營業(yè)務(wù)成本90000貸:庫存商品90000
2022-04-22
同學(xué)你好 稍等我看下
2023-03-08
甲: 借:固定資產(chǎn)??? 111,000.00 原材料??? 444,000.00 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅???? 65,000.00 壞賬準(zhǔn)備???? 10,000.00 投資收益???? 20,000.00貸:應(yīng)收賬款??? 650,000.00 乙公司 借:固定資產(chǎn)清理??? 360,000.00 累計折舊??? 110,000.00貸:固定資產(chǎn)??? 470,000.00借:應(yīng)付賬款??? 650,000.00貸:主營業(yè)務(wù)收入??? 100,000.00 固定資產(chǎn)清理??? 360,000.00 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅???? 65,000.00 其他收益??? 125,000.00借:主營業(yè)務(wù)成本???? 90,000.00貸:庫存商品???? 90,000.00
2022-05-01
你好同學(xué),稍等回復(fù)您
2023-03-08
甲 借,原材料10萬 固定資產(chǎn)~設(shè)備25萬 固定資產(chǎn)~汽車15萬 應(yīng)交稅費6.5萬 壞賬準(zhǔn)備1萬 投資收益2萬 其他收益,差額部分 貸,應(yīng)收帳款65萬
2021-05-29
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