你好,幾個人開的公司,需要是虧損,這幾個公司才可以不用繳納所得稅啊?

分紅是企業(yè)對股東的投資回報,對于自然人股東而言,獲得分紅時,需要繳納20%個人所得稅。但如果股東不是自然人,而是居民企業(yè)呢?需要交稅嗎。還是直接就把錢打給我們公司
老師,有利潤的a公司分紅給法人股東-咨詢管理公司b公司,不收所得稅。未分配利潤本來就是稅后利潤,分給誰都不收所得稅呀。為什么不能分給自然人股東呢?如果說分給自然人股東,股東要交個稅的話,那分配給法人股東,法人股東的公司股東還是個人呀,最終還是要交個稅呀,為什么中間要多此一舉呢?這種籌劃有什么意義?
自然人作為股東,分紅必須交20%個稅,如果這幾個人開個公司入股,分紅就不用交稅,到時候幾個人開的公司多開點成本就不用交稅了?這樣是不是可以減少自然人損失
齊紅老師講的自然人股東提取未分配利潤的稅務(wù)籌劃方案的課中,首先自然人股東注冊一個有限公司,通過增資擴股和股權(quán)轉(zhuǎn)讓,將自然人變成了法人股東,法人股東取得分紅后,這個自然人股東如何將這個錢取出來,如果還走分紅,這不是也要交20%個稅,沒有區(qū)別,老師開始還說注冊的這個公司不做業(yè)務(wù),那這錢怎么弄
自然人股東為了分紅時免交20%的個人所得稅,注冊公司以公司形式做股東,我想不明白的是,分紅分到注冊的這個公司是免交個人所得稅了,但是錢不就又打到另一個公司了嗎,他想從這個公司取出錢,不還是得交稅嗎
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報了第三季度報表,申報表與財報不一樣,相差了3400,當時為了繳稅,調(diào)多財賬3400. 當時沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報表(稅局說)。我補做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財報營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計800的造價費,用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報個人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會經(jīng)費發(fā)放月餅,還需要申報個稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報的短信,核實了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報個稅的人數(shù)沒超,應(yīng)該怎么申報啊?已經(jīng)注銷的公司是否還需要去申報呢
老師可以講一下這個題嗎?
老師,這是一張專票,開了50萬多,下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配,影響大不大,能用嗎
1、這個報關(guān)單的匯率,怎么查詢,以哪天匯率為結(jié)算依據(jù),當月報關(guān)單,發(fā)現(xiàn)增值稅申報表沒有申報免抵退稅,一般在什么情況下不申報?還是什么事項為完成呢?什么情況下再申報免抵退稅額 2、增值稅申報表一般項目收入額,與14行中的免退稅額的關(guān)系是什么?
25年12月購入的固定資產(chǎn)可以一次性抵扣25年的利潤嗎?稅務(wù)系統(tǒng)申報一次性折舊,可以用12月的所屬期嗎
是的,這樣可以找點東西,分發(fā)工資,把這個分紅的錢給透支出去
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
意思是開什么公司比較好,股東投資的是工程項目,要注意什么
你好,股東投資的是工程項目,那就需要開具工程類型的公司?