同學你好 一般來說是從財務報表中自動取數(shù)的 但是需要前一天申報財務報表 如果系統(tǒng)無法自動帶出 你們就自己填寫吧
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳年報在主表上,營業(yè)收入和成本這幾項要不要手動填寫?還是自動跳出?
老師咨詢哈填所得稅匯算清繳表,填好基礎信息表,報表是系統(tǒng)自動勾選的。沒勾選收入,成本,期間費用這幾張表。主表沒自動生成收入,成本,期間費用這些數(shù)據(jù)怎么回事。自己手動填的不會錯吧。不會提交了在重復出現(xiàn)疊加數(shù)吧,。
老師你好,我在填報所得稅匯算清繳時,業(yè)務招待費超標需要調(diào)整,但是再填寫納稅調(diào)整項目明細表時,有提示說業(yè)務招待費支出稅收金額根據(jù)主營業(yè)務收入自動生成,請先填報主表營業(yè)收入并提交,這個表怎么填寫呢
企業(yè)所得稅季報,填寫完營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額, 第九項:彌補以前年度虧損是自動跳出來一個數(shù)據(jù),這個數(shù)據(jù)還改不了,這個要怎么辦,是怎么回事,要做賬嗎
老師,24年企業(yè)虧損,主營業(yè)務成本大于主營業(yè)務收入,匯算清繳時需要填寫A5090資產(chǎn)損失表嗎?還是不用填寫這個表,因為季報所得稅表都填寫過了
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進項發(fā)票,10月申報時,這兩張進項發(fā)票是全部做勾選認證還是不進行勾選認證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?