您好,只有拿到發(fā)票的時候再抵扣

老師,你好,請問在增值稅綜合服務平臺勾選和確定勾選進項發(fā)票,只能在征期內操做是嗎。比如我這個月報上個稅,征期內才能勾選確認上個月的進項發(fā)票。是這樣嗎
請問老師,報稅時增值稅進項數據是增值稅綜合服務平臺里進項勾選統(tǒng)計過后直接導過去的嗎
您好,老師,每月的進項發(fā)票,在綜合服務平臺勾選統(tǒng)計,有什么時間要求嗎?是在15號電子稅務局報稅之前統(tǒng)計好就可以,還是平時隨著收到進項發(fā)票隨時勾選統(tǒng)計,還是次月一次統(tǒng)一勾選統(tǒng)計呢?
抵扣勾選平臺有些發(fā)票是不能抵扣的,我選擇不抵扣勾選,報稅的時候,會在進項稅額轉出這一欄顯示嗎
您好,增值稅發(fā)票服務平臺的數據能導出嗎?是不是每次勾選的時候只能勾選手里有的紙質進項聯(lián),
老師,我們老板自己個人出錢買了5萬的東西送客戶,又用公司名義開了這個東西5萬的發(fā)票給客戶,這個怎么做賬呀
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個小疑惑……
我們勾選了進項發(fā)票,還沒申報稅費,如果供應商開退貨退稅,是不是進項轉出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設備,目前才收到發(fā)票,本月計入固定資產,那設備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時點至本月,累計折舊一筆補提,下個月開始正常計提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個人手里收購的,取不到發(fā)票,預測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個項目是異地的簡易計稅。我這個月公司申報增值稅的時候,忘記做異地預繳了,就按3個點的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現在想問的是1:預繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報表?3:多交的稅款,要怎么處理?會在增值稅申報表的哪里體現出來?
國家優(yōu)惠稅費怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個代扣的是什么稅費呢
#提問 老師:電子稅務局平臺里,財務負責人變更在哪里?
采購貨物的運費是我們自己出的,入庫都加進貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運費是給物流的 。這樣以后貨物運費是不是不能加在貨物進價里
里面的數據能導出嗎?
里面的數據,你是指的是什么數據?
就是截止到目前系統(tǒng)未勾選統(tǒng)計的發(fā)票,我想和手里有的紙質版對對,看看哪些還沒有收到?您覺得有必要嗎?老師
這個我覺得沒有必要這么做,你就認證的那些你收到的發(fā)票就行。
好的,還不太熟,多謝啦!就是算下來這月稅負比之前的高,
哦,只要是真實的就沒事