你好,沒看明白你這個(gè)是什么意思?
我們單位有一部分人社保在公司單位繳納 工資發(fā)到另一個(gè)單位 ,計(jì)提社保 單位個(gè)人 繳納社保 單位個(gè)人 都做在什么科目下合適?發(fā)了工資的單位吧交的社保錢給 交社保的單位了
你好老師,我們單位社保是單位全額繳納,就是說,應(yīng)該扣的個(gè)人部分,也是單位繳納,這樣社保的會(huì)計(jì)分錄是:計(jì)提借:管理費(fèi);貸:應(yīng)付職工薪酬-社保, 繳納借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分) 貸:銀行 我的問題來了,就是其他應(yīng)付在借方這是不是個(gè)人部分在賬上掛著呢?還有員工的實(shí)發(fā)工資是5000個(gè)人不算,按六千的基數(shù)繳納社保,個(gè)人扣款部分應(yīng)該是666元,這樣會(huì)繳納個(gè)稅嗎?
老師,社保個(gè)人部分也是單位繳納的,這個(gè)個(gè)人部分可以直接做進(jìn)單位社保里面嘛?
共繳納社保5000,按理是單位3000,個(gè)人2000。但現(xiàn)在個(gè)人里面有1000是也單位交的,另外1000是個(gè)人交的。我這個(gè)繳納社保的會(huì)計(jì)分錄咋做啊
3個(gè)人繳納社??偣部哿?000,個(gè)人承擔(dān)為應(yīng)該為2000,但其中兩個(gè)人個(gè)人部分1000,也是單位出的錢。只有另外一個(gè)人的1000是正常代扣的個(gè)人社保。
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對(duì)于當(dāng)月開支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會(huì)計(jì)憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計(jì)入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
支付兩個(gè)公司貨款 打錯(cuò)退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
就是有1000的個(gè)人承擔(dān)社保部分,也是單位出的錢。另外1000是正常代扣個(gè)人社保。
單位承擔(dān)的做賬的時(shí)候直接算4000就行了