你好,是用單位生產(chǎn)的產(chǎn)品,對外送給客戶??
老師好,年底送客戶禮品除了入業(yè)務(wù)招待費,還可以入別的費用不用扣稅的嗎
老師,我們公司購買農(nóng)產(chǎn)品贈送客戶,是作為業(yè)務(wù)招待費計入管理費用是嗎,不用先計入庫存商品,然后再轉(zhuǎn)到管理費用吧?直接借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款?
你好,老師,我家買的禮盒送禮,直接進銷售費用—業(yè)務(wù)招待費,沒給報銷貸其他應(yīng)付款就可以吧?
老師你好,送禮的庫存商品,可以直接計入業(yè)務(wù)招待費嗎?就不用放到主營業(yè)務(wù)成本了吧
老師,公司是直接采購后直接銷售的商品,之前是先到庫存商品,在轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的,我現(xiàn)在可以不計入庫存商品,直接到主營業(yè)務(wù)成本可以嗎
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認為租賃負債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
是的老師,自己生產(chǎn)的泡沫板,送給別人了
你好,就需要確認收入,同時結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本的?
借:管理費用-業(yè)務(wù)費,貸方:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸方:庫存商品, 這種做對嗎?
你好,第一個分錄,貸方還有? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅?
那就是按照內(nèi)銷價格來了,收入和成本,金額一樣了,這樣可以吧
你好,這里的收入和成本是不同的?
就是按照成本價賣的。免費給客戶,相當于禮品了
你好,需要按同類產(chǎn)品正常售價確認收入?