稅負(fù)率就是稅額除以不含稅收入
老師早上好,核定征收是小規(guī)模的稅務(wù)政策 某小規(guī)模納稅人2018年收入額為100萬元,核定的所得稅應(yīng)稅所得率為5%。那么該納稅人2018年的應(yīng)納稅所得額為:100萬*5%=5萬元。 按照目前小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,所得稅稅負(fù)為5%,該企業(yè)2018年應(yīng)納企業(yè)所得稅為:5萬*5%=0.25萬元。請(qǐng)問這樣理解對(duì)嗎?
老師,如果收入是4000萬,所得稅稅負(fù)率為0.5%,那利潤總額應(yīng)該怎么算?是多少?這個(gè)稅負(fù)率是按小微企業(yè)稅率2.5%優(yōu)惠完計(jì)算的所得稅額還是沒有優(yōu)惠直接按25%的稅率計(jì)算出來的?
請(qǐng)問老師:對(duì)于小微企業(yè)所得稅征收這句話,我不明白實(shí)際怎么計(jì)算:“年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部份減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。超過100萬但不超過300萬元的部份減按50%計(jì)處應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅“。舉個(gè)例,我應(yīng)納稅所得額是147萬,員工10人,我應(yīng)交多少企業(yè)所得稅?計(jì)算過程是怎樣的?
老師,請(qǐng)教幾個(gè)問題, 1、如果小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額本來是300萬元,可是匯算清繳時(shí)調(diào)增了,超過了300萬元,還能按小微企業(yè)的優(yōu)惠交稅嗎? 2、稅務(wù)預(yù)警的企業(yè)所得稅稅負(fù)率小微企業(yè)的話是指優(yōu)惠后的稅負(fù)率,還是優(yōu)惠前的稅負(fù)率, 3、如果有以前年度虧損的話,是彌補(bǔ)以前年度虧損后實(shí)際交稅的稅負(fù)率,還是未彌補(bǔ)前的稅負(fù)率? 4、企業(yè)所得稅稅負(fù)率是不是實(shí)際交稅金額/主營業(yè)務(wù)收入×100%?
老師,小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額90萬,營業(yè)收入1000萬,那應(yīng)交所得稅90*2.5%/1000=0.225%低于行業(yè)平均0.5-1。這樣有問題嗎?稅負(fù)率是這樣算嗎?還是稅負(fù)率=90*25%/1000=2.25%?怎么樣算正確?
員工已離職并入職新公司了,但是他也有給我們公司兼職跑業(yè)務(wù),這種情況怎么給他申報(bào)個(gè)稅呢?
你好老師,我們24年通過的高新技術(shù)企業(yè),那么2025年對(duì)于研發(fā)費(fèi)用每個(gè)月賬的金額有要求嗎?
總賬會(huì)計(jì)找總賬會(huì)計(jì)離職原因說什么比較合適
實(shí)繳注冊(cè)資金交哪里了?還是自己的錢嗎?
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
企業(yè)去年交了所得稅 今年匯算清繳時(shí)退了企業(yè)所得稅 應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄 謝謝老師
老師,你好,本月無藍(lán)字發(fā)票開具,但是有一張紅字發(fā)票折讓需要開給供應(yīng)商,請(qǐng)問增值稅收入申報(bào)為負(fù)數(shù)可以嗎?會(huì)引起預(yù)警嗎
你好,老師,麻煩問一下。煙酒店個(gè)體工商戶核定征收是不是不需要開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來隨便可以開什么都可以開出去。
老師您好 我們公司租了一個(gè)廠房 有進(jìn)項(xiàng)租賃發(fā)票 ,一家公司在我們廠房租了一間辦公室, 他們要我們開具發(fā)票, 我們沒有租賃資質(zhì),這個(gè)開什么發(fā)票呢?
老師,您好,公司名下沒有車,員工用自己車的費(fèi)用,需要辦什么手續(xù)公司才能報(bào)銷,有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
但小微的按2.5%算所得稅,這樣稅額降低了,稅負(fù)率也就降低后不符合行業(yè)平均稅負(fù)率,會(huì)有影響嗎
同學(xué)你好 這個(gè)沒事的哦
那應(yīng)該怎么算稅負(fù)率有沒低于1%?
同學(xué)你好 就是交的稅額除以不含稅收入 你這個(gè)月低了后面還有大半年的時(shí)間可以調(diào)整稅負(fù)率呢
那實(shí)際交的是按應(yīng)納稅所得額2.5%交,實(shí)際交的除以營業(yè)收入的稅負(fù)率低很多
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的