1借管理費用10000 應交稅費應交增值稅進項稅1300 貸銀行存款11300
老師,請教一下這兩個題目怎么做?
請問一下 老師,請問下開來的柴油票是這樣的應該怎么做分錄啊?因為這張票是建筑工地用的,還要分兩個項目應該怎么分?有一個項目是預付賬款掛賬掛了95000,應該怎么做?
老師,您好!請問一下這個題目應該怎么選?
請教一下,這種題目應該怎么做。
請問一下這兩個大題目應該怎么做
你好老師 考稅務師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結余有負數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認為租賃負債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
2借制造費用1800 管理費用300 貸銀行存款2100
3借應付賬款3000貸銀行存款3000
4借管理費用750 貸其他應收款750
5借銀行存款100000 貸實收資本100000
6借管理費用320 貸銀行存款320
7借銷售費用2400 貸銀行存款2400
8借銀行存款160 借財務費用-160
9借銀行存款20000 貸主營業(yè)務收入20000
10借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品10000 -B產(chǎn)品5500 管理費用2000 貸原材料17500
11借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品35000 -B產(chǎn)品15000 制造費用18000 管理費用3000 貸應付職工薪酬61000 貸原材料17500
12借制造費用6300 管理費用1800 銷售費用400 貸累計折舊8500
第二個題目 2016年借信用減值損失60 貸壞賬準備60
2017年借信用減值損失15 貸壞賬準備15
2018年借壞賬準備73 貸應收賬款73
計提前壞賬準備余額60+15-73=2 1800*5%=90 補提90-2=88 借信用減值損失88 貸壞賬準備88
請問一下17年為什么是15
補提金額計算過程是 (1800-1500)*5%=15