你好,正在解答中請(qǐng)稍等

老師請(qǐng)問這筆分錄是什么意思啊,我沒看懂
請(qǐng)問老師這筆分錄什么意思
請(qǐng)問老師,圖片的這筆分錄是什么意思啊
請(qǐng)問老師這筆分錄什么意思
請(qǐng)問這筆分錄什么意思啊
我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到去年所得稅退款,沒有以前年度損益調(diào)整的話,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 對(duì)嗎?我們還需要調(diào)電子稅務(wù)局申報(bào)表或者現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?就是調(diào)整了科目還需要做什么事呢
小規(guī)模納稅人,沒開超發(fā)票,開超怎么做賬?
繡花印花廠的成本是什么
老師在試算平衡上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額是不是不用登賬?
老師,請(qǐng)問公司跟旅行社合作,做旅行社代理,通過推廣營銷拉客,掙取傭金,這種情況能夠進(jìn)行差額征稅嗎?如何開具發(fā)票呢?公司經(jīng)營范圍沒有旅游服務(wù)
怎么計(jì)算,A材料購入4500公斤,領(lǐng)料3600公斤,實(shí)際倉庫只剩300公斤,生產(chǎn)解釋另外盤虧600公斤也是損耗,可能未做領(lǐng)料流程,那么怎么計(jì)算損耗率
老師,今年針對(duì)納稅信用等級(jí)扣分標(biāo)準(zhǔn)新出一個(gè)通知么?好像是2025年12號(hào)文件,我沒找到這個(gè)文件,您知道么
郭老師,問一下,我新單位貿(mào)易公司成立后,我出口報(bào)關(guān)銷售都用新辦理的貿(mào)易公司出,然后進(jìn)項(xiàng)的材料發(fā)票都是老單位的制造企業(yè),然后制造企業(yè)成品做好發(fā)票開到新辦理的貿(mào)易公司,就是說新辦理的貿(mào)易公司跟國外簽的訂單,來委托制造企業(yè)加工,這樣可以吧?
企業(yè)停產(chǎn)沒有資金繳納房產(chǎn)土地稅會(huì)有什么影響?
老師好,新成立的有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),小規(guī)模納稅人,目前沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生,請(qǐng)問需要申報(bào)哪些稅呢?謝謝


你好,就是確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費(fèi)用—-遞延所得稅費(fèi)用,,寫在借方用負(fù)數(shù)表示
額,老師,您這個(gè)好像跟沒說一樣。
記筆分錄就是這個(gè)意思,那你是想知道什么呢?
具體哪個(gè)增加哪個(gè)減少了,它的含義是什么?
這個(gè)是審計(jì)老師調(diào)整的,他這么調(diào)整想表達(dá)的意思是什么?
“遞延所得稅資產(chǎn)”科目的借方表示增加,貸方表示減少。“遞延所得稅資產(chǎn)”屬于企業(yè)的資產(chǎn)類科目,和一般的資產(chǎn)類科目的處理相同。具體來說,“遞延所得稅資產(chǎn)”科目的借方,反映的是企業(yè)當(dāng)期產(chǎn)生的,在未來期間可以抵減的稅額。
你們存在的可抵扣暫時(shí)性差異需要確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)。
所以這個(gè)分錄是遞延所得稅減少了?
所以這個(gè)分錄是遞延所得稅減少了?——不是減少,是確認(rèn)增加遞延所得稅
是把所得稅費(fèi)用沖到遞延所得稅資產(chǎn)了是吧?
你可以這么理解的
你們存在的可抵扣暫時(shí)性差異需要確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)。
怎么知道我們存在可抵扣暫時(shí)性差異
聯(lián)系審計(jì)要計(jì)算過程,審計(jì)會(huì)給你明細(xì)表。
奧奧明白啦,這么晚了老師真辛苦,注意身體不要熬夜啦
好的,謝謝,祝你工作順利!