需要做的,因?yàn)槟阗Y產(chǎn)負(fù)債表你能0申報了嗎。
銀行手續(xù)費(fèi)不是匯總一筆做的,就是發(fā)生好多筆,都是分別在去年每個月里入賬,今年去銀行開票回來,都是一筆匯總額,放入去年的某月中,這樣可以嗎?不用納稅調(diào)增吧?還有利息也需要開發(fā)票嗎?
我想問一下,去年12月成立的單位,然后只有2筆銀行手續(xù)費(fèi)產(chǎn)生,12月需要做賬嗎,還是可以做到今年1月來
我在12月收外匯時做賬 ,沒注意到實(shí)際到賬6830,另外20是銀行扣的手續(xù)費(fèi),報關(guān)6850,沒有做手續(xù)費(fèi)這一部分,這部分不做有事嗎,?如果要做手續(xù)費(fèi) ,年底需要調(diào)增嗎,12月已經(jīng)結(jié)賬 可以1月把這個手續(xù)費(fèi)補(bǔ)進(jìn)去嗎
老師, 如果去年12月付了筆今年一年的停車費(fèi)1-12月,1月開始要按月分?jǐn)傎M(fèi)用, 可是發(fā)票到2月還沒收到,12月付款的分錄是:借:預(yù)付賬款12000,貸銀行存款12000,沒有發(fā)票分?jǐn)偟臅r候,貸方是預(yù)付賬款嗎?等發(fā)票來了怎么做?
代理記賬拿回去做了1年的0申報,其實(shí)銀行有手續(xù)費(fèi)扣除從2024年第一個季度到第二個季度到第三個季度其中第一個第二個季度2個季度都沒做手續(xù)費(fèi)憑證,我可以直接都做在12月份或者11月份里面嗎?500塊的手續(xù)費(fèi)是1月-7月每個月發(fā)生的手續(xù)費(fèi)
老師,如果我實(shí)際投資款是1600萬,現(xiàn)在要減資到100萬,那多余的后期我可以退回實(shí)收資本不
老師,比如外貿(mào)人員國外出差的花銷要取得怎樣的憑證才合規(guī)呢
公司實(shí)繳后需要驗(yàn)資嗎
老師,公司是做貿(mào)易的,當(dāng)時主要是進(jìn)口礦產(chǎn)品,業(yè)務(wù)發(fā)生之前跟客戶預(yù)收部分貨款,就用預(yù)收帳款科目,當(dāng)月進(jìn)的礦產(chǎn)品當(dāng)月就做未開票收入,因?yàn)楫?dāng)沒有分清賣給哪家多少噸,做收入的借方科目也就用預(yù)收帳款對沖,到收貨款開發(fā)票時就對應(yīng)客戶沖預(yù)收帳款科目,現(xiàn)在有些貨款老板都私戶支付了,帳上的預(yù)收賬款科出負(fù)數(shù)了,要怎么處理?
公司18年發(fā)生的研發(fā)人員工資,當(dāng)時錢是公司轉(zhuǎn)給總經(jīng)理,由總經(jīng)理付給個人了,當(dāng)時的會計把這個錢掛總經(jīng)理個人往來,現(xiàn)在總經(jīng)理讓我把這個往來消掉,寫了個說明,老板,財務(wù)總監(jiān)也簽字了,怎么處理這個賬務(wù)比較合適
敏感性分析的概念及適用場景?
銀行賬里有個恒豐銀行恒銀 e 鏈保理放款專用內(nèi)部賬戶是什么錢,是這個專用內(nèi)部賬戶打印給公戶的,怎么做分錄,還有以前會計做的分錄有點(diǎn)搞不明白,我還要按上期做分錄方式做本期的銀行賬么
個人所得稅已繳費(fèi),但是我想把他作廢重新把稅款改成 0,我把收入改成 0 后,還是產(chǎn)生稅款
買賣礦產(chǎn)品的稅務(wù)率控制在多少合適
老師,如果個稅4,6月數(shù)據(jù)要更正,前提是0申報,不涉及到繳費(fèi),那請問在系統(tǒng)中就更正兩個月數(shù)據(jù)即可,是吧,還是別的月份也需要更正?
而且從去年開始,這個匯算期間,你填寫零都保存不了。
可以保存的
主要是1月份申報去年第四季度的報表的時候稅務(wù)還沒辦理好
你從幾月份開始報稅?
不對,我看了下今年一月份我申報去年第四季度的時候是零申報的
那你今年做匯算清繳的時候試一下。
能讓你0保存申報吧。
能的話,你就可以做到一月份。
不然要不我把去年的報表改一下
可以的,可以修改的
好的謝謝老師
不用客氣 周末愉快
你好老師,剛剛這個問題是我去看了銀行確實(shí)是12月份沒有發(fā)生銀行業(yè)務(wù)
但是12月有人員社保,在今年1月扣款的
12月份計提,一月份繳納。
那就是我12月還是有賬務(wù)的
是的,應(yīng)該有賬務(wù)處理啊。
但是這個社保是為了申請項(xiàng)目放進(jìn)來的,所以是沒發(fā)工資的
只做工資 但是有風(fēng)險 掛靠違法的了
那我可以用現(xiàn)金這個科目做一下嗎在1月份的時候
可以 只要能0申報了 可以的沒有問題 這個你自己試一下可以嗎?
就是我的意思是12月份我銀行是沒有進(jìn)出的,但是12月份有社保,而且這個社保是不發(fā)工資的,那我就在12月份計提個幾千塊錢的工資,然后在1月份用庫存現(xiàn)金這個科目發(fā)一下,我更正一下12月份的個稅和財務(wù)報表,這樣的話我去年報表也有數(shù)字了,然后社保也沒啥問題了
可以的,完全沒有問題啊。
這樣最好,其他的你自己決定。