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月底報表往來沒有負數(shù),但是往來明細有負數(shù),需要調(diào)整嗎?

2025-11-13 16:00
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齊紅老師

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2025-11-13 16:00

不用調(diào)整,這是往來重分類

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不用調(diào)整,這是往來重分類
2025-11-13
需要根據(jù)往來明細重分類的
2024-08-16
你好,需要的,這樣才能使得報表使用者正確理解的
2021-04-16
“應(yīng)付賬款”項目=(應(yīng)付賬款+預(yù)付賬款)明細貸余 “預(yù)收款項”項目=(應(yīng)收賬款+預(yù)收賬款)明細貸余   應(yīng)收賬款 =(應(yīng)收賬款+預(yù)收賬款)明細賬借方余額-壞賬準備   預(yù)付款項 =(應(yīng)付賬款+預(yù)付賬款)明細賬借方余額-壞賬準備 ?你這個報表沒有重分類嗎這個按這個公式 ? 沒有就你這個做賬調(diào)出來吧,負數(shù)對應(yīng) 借應(yīng)收 貸預(yù)收 ,借預(yù)付 貸應(yīng)付?
2021-01-11
不出現(xiàn)也有可能重分類,就像你的應(yīng)收賬款在借方是100,然后在貸方明細有一個80,這會出現(xiàn)20的余額。但是你這個80正規(guī)的也應(yīng)該重分類到預(yù)收賬款里面去 這個應(yīng)付賬款借方20萬,需要充分累到預(yù)付賬款。
2024-03-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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