在匯算清繳前,在23年調(diào)整調(diào)整利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),更正上年報(bào)表,按更正后的報(bào)表匯算清繳。
老板18年預(yù)借差旅費(fèi)2萬(wàn),現(xiàn)在也沒(méi)還,能找今年的票報(bào)銷(xiāo)嗎
老師,2020年有幾張燃油費(fèi)發(fā)票,老板今天才給我,現(xiàn)在還能報(bào)銷(xiāo)嗎?怎么入賬呢
老師,去年12月忘記計(jì)提工資了,金額挺大的,那今年1月份是作為重大差錯(cuò)計(jì)入以前年度損益,還是計(jì)入今年的管理費(fèi)用?
老板去年的油票,金額也挺大,今年還能記賬報(bào)銷(xiāo)嗎
去年的費(fèi)用發(fā)票 開(kāi)票日期也是去年的日期 老板今年才給 還能做賬嗎
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增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)問(wèn)題 1月 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額29,474.35 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額39,479.74 未交增值稅10005.39 1月末結(jié)轉(zhuǎn)做了1筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅10,005.39 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅10,005.39 但是余額表里面“轉(zhuǎn)出未交增值稅”借方有余額10,005.39,未交增值稅貸方有余額”10,005.39 1月未繳納增值稅 2月沖紅1月增值稅額6,960.18 3月 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額77,121.16 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額75,791.15 留抵稅1330.01+2月沖紅6,960.18 3月22日繳納1月增值稅3137.92+附加稅600.32 問(wèn)題1:1月就做一筆這樣的分錄有問(wèn)題嗎? 問(wèn)題2:轉(zhuǎn)出未交增值稅以及未交增值稅余額如何去結(jié)平? 問(wèn)題3:2月沖銷(xiāo)1月的發(fā)票,已在2月做了紅字分錄,增值稅方面還需要做其他分錄嗎? 問(wèn)題4:3月份的會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
老師您好,個(gè)體開(kāi)普票額度不夠,可以申請(qǐng)?zhí)嵘~度嗎
老師,出差的火車(chē)票能報(bào)多少?
銷(xiāo)售軟件技術(shù)服務(wù)費(fèi),分時(shí)段履約這種確認(rèn)收入,怎么確認(rèn)呢,年付還好說(shuō),按月來(lái)確認(rèn)進(jìn)度,比如月付,現(xiàn)在9.25購(gòu)買(mǎi)了9.25-10.24的服務(wù),這種類(lèi)似的訂單應(yīng)該怎么進(jìn)行收入確認(rèn)呢?
有10張農(nóng)票在稅務(wù)系統(tǒng)紅沖,有什么方法能一起沖完
老師可以說(shuō)下會(huì)計(jì)做賬的整個(gè)流程嗎?
一般納稅人的貿(mào)易公司購(gòu)置了100萬(wàn)元房產(chǎn)作為辦公使用,房子還正在裝修,沒(méi)有取得發(fā)票,如果不能轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)可以作為在建工程嗎?裝修的費(fèi)用,和房屋的成本一起作為在建工程嗎?
老師我可以把自已資料目錄做一個(gè)滕迅共享文檔,設(shè)置密碼,自己在手機(jī)隨時(shí)可以查可以嗎,安全嗎(會(huì)不會(huì)被別人盜看?
甲公司在京東有店鋪,甲公司和京東,政府簽訂協(xié)議,甲公司和政府各付50萬(wàn)共計(jì)100萬(wàn)給京東,做優(yōu)惠券,然后京東是否要開(kāi)票,然后公司店鋪業(yè)務(wù)員講,比如京東每單優(yōu)惠券5元(從100萬(wàn)元里出),付給甲公司。那么京東要求甲公司開(kāi)票,甲公司要開(kāi)發(fā)票嗎?
公司開(kāi)的超市,進(jìn)貨,錄入收銀統(tǒng),如果是專(zhuān)票請(qǐng)問(wèn)錄入金額是不含稅的金額嗎?