你好!你們自己申請的了
11月購買方發(fā)現(xiàn)我公司9月份開出的發(fā)票稅號填錯,不能認(rèn)證,老師,請問開具紅字發(fā)票,是不是對方應(yīng)該先申請紅字發(fā)票,申請成功以后,我們在這邊收到那個信息編碼,我公司才能開局紅字發(fā)票。
老師,請問跨月的發(fā)票能作廢嗎?12月份開出去的發(fā)票,我們公司已經(jīng)申報(bào)稅了,現(xiàn)在對方跟我們說開票人和復(fù)核人不能同一個人,發(fā)票不能要……開票人和復(fù)核人為啥不能是同一人???請問是要沖紅嗎?該怎么做的?沖紅是要收票方在開票系統(tǒng)把那個表打印出來給我們嗎??
我們公司2023年02月的發(fā)票開出去,我們是銷售方,然后對方2023年03月告訴我說 這個不能用,然后我想知道這個跨越,是只能沖紅了,不能作廢,那么這個申請紅字信息表是我們銷售方申請,還是采購方負(fù)責(zé)申請呢,請告知
隔月的發(fā)票,開錯了,需要重新開,需要沖紅,然后我們是銷售方,請問這個發(fā)票銷售方需要回收回來嗎?是可要還是一定要回收回來?,我只知道作廢的一定要回收回來,紅沖的我就不知道了。
我們是購買方,2023年12月份申請了紅字發(fā)票信息表,12月的申報(bào)期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,然后負(fù)數(shù)發(fā)票銷售方如果1月開的話,這樣跨年了,有沒有影響,
老師,我的供應(yīng)商的產(chǎn)品是進(jìn)口產(chǎn)品,他賣給我只能按照未稅價,不給我們開票,我們要將產(chǎn)品賣給老外,這種沒有進(jìn)項(xiàng)票的情況下,怎么辦?
老師 公司是小規(guī)模納稅人剛剛做完8月份的賬,結(jié)賬的時候顯示應(yīng)交增值稅未交增值稅為21433.52元,為計(jì)提稅金,如何處理
老師師,個體工商戶的經(jīng)營者和有限公司的法人可以是一個人嗎?為什么?
老師,其他權(quán)益工具投資是不是對應(yīng)納稅所得額和所得稅這兩個的計(jì)算都沒有影響
個體經(jīng)營普通發(fā)票誤開成增值稅發(fā)票怎么辦?
你好,供應(yīng)商是與我司香港公司簽了合同,然后我們收到貨,有部分貨是用子公司(境內(nèi)退稅公司)報(bào)關(guān)出口。但是我們在采購時是無法知道那些貨是正清報(bào)關(guān),哪些是灰清報(bào)關(guān)。都是正清報(bào)關(guān)用了多少貨,才找工廠補(bǔ)開發(fā)票和重新簽訂報(bào)關(guān)出口貨對應(yīng)的采購合同,這樣開出來是算虛開發(fā)票嗎? 發(fā)貨是這樣:貨是統(tǒng)一發(fā)給我們倉庫(國內(nèi)一個公司),倉庫是分別跟香港公司和子公司各簽了一份倉庫發(fā)貨收貨倉儲協(xié)議,實(shí)際工廠發(fā)貨是一起把貨(有多少貨是正清是不清楚)給了倉庫,物流是顯示從工廠發(fā)貨給倉庫地址。
老師您好,個人取得汽車租賃費(fèi)需要繳納個人所得稅嗎?個人所得稅由誰代扣?租賃給小規(guī)模餐飲企業(yè),租金12萬元,個人需要向稅務(wù)局繳納多少稅費(fèi)呀?
460911元借款,利息1.5分,224天多少利息,辛苦幫忙算下謝謝
老師,我們9月入駐抖音,您幫我看看,我10月申報(bào)選的金額對嗎?是按26401.06這個金額申報(bào)吧!這個是是含稅金額對吧
對注冊資本的實(shí)繳有要求的行業(yè)是什么,最少多少錢
如果對方已經(jīng)抵扣了。那也是我們申請開紅字發(fā)票嗎,不是說對方抵扣了就是對方申請的嗎。我還聽說是雙方都可以申請的,這個究竟是怎樣的,我有點(diǎn)蒙了
老師,是不是一刀切,所有的沖紅都是銷售方申請的呀,我要完全搞懂來,麻煩老師說全一點(diǎn),為什么我會聽到有這么多的說法呢
你好!對方抵扣了,對方申請。對方?jīng)]有抵扣,但是拿走了發(fā)票,可以雙方申請 沒有給對方,你們申請
是人家錯了,還是就是像我聽到的,就是所有多種情況的
好的,謝謝,我完全明白了
你好!不用客氣的了。