電表金額大的可以做固定資產(chǎn) 收取的電費,借銀行存款, 貸其他業(yè)務收入, 應交稅費
老師您好,我公司是二房東,從房東那邊把大樓租進來,然后裝修轉租給別人,我的付的租金與收的租金該怎么寫會計分錄。物業(yè)管理也是我們自己處理,物業(yè)管理、停車費、水電費該怎么寫會計分錄
老師您好,請問工業(yè)企業(yè)中,比如浩博電子案例,注塑車間加工后的半成品,最后生產(chǎn)成本結轉庫存商品半成品,然后組裝車間領用半成品時的分錄借方生產(chǎn)成本-直接材料的數(shù)值就是原先注塑車間最終半成品的成本,但是在組裝工序完成后,組裝車間結轉最終產(chǎn)品時,其生產(chǎn)成本-組裝車間-直接材料的數(shù)值已經(jīng)比原先組裝車間領料半成品的成本要大很多了,沒理解為何這倆值會不同,從案例中看,本題中組裝工序時并沒有添加原材料呀?謝謝老師,我可能表達不太清楚,就是咱們學堂中真賬實操的浩博電子第35、36筆業(yè)務。
老師,我們出租車間給經(jīng)營者,車間的電表我們先安裝好,而后向租客收取電表費,這筆業(yè)務會計分錄怎么寫,謝謝
請問老師,我們公司是生產(chǎn)企業(yè),老板租了一個院子,車間,員工宿舍,包括幾間辦公室,都在這個院子里,電費是房東每個月收取一次,沒有辦法詳細計算車間用了多少其他區(qū)域用了多少? 但實際工作中,車間的機器比較多,大部分耗電量是在車間。 我目前報的是商務會計實操班,成本核算這一塊我還不太清楚怎么做,我不知道這個電費應該計入制造費用還是生產(chǎn)成本?或者以我目前的知識量,我把它計入管理費用合理嗎?
老師,我們公司從物業(yè)公司承租了一商城的整個一層,簽訂了8年的租賃合同。裝修后出租給商戶收取租金及水電費。營業(yè)執(zhí)照大約下周才能辦下來,但是我們實際在今年九月就開始收了商戶的”押三付一”。就是先收商戶一個月的租金,再收三倍租金為押金。然后簽合同等十二月初我們這邊整個簡單裝修后交付給商戶。租金從十二月開始計算。這種情況,請問 1,從什么時候開始攤銷? 2,攤銷幾年? 3,會計分錄怎么做? 4,這種情況,做財務會計制度備案時,核算軟件備案怎么選?
小規(guī)模納稅人開專用發(fā)票,可以開稅率1%的專用發(fā)票嗎?
老師,您好,我想向您請教一下,殘保金,是不是都是安排在下半年的時候,進行申報呀?殘保金的計算方式是什么呢?有沒有什么優(yōu)惠免稅的情況呢?謝謝
加權老師資產(chǎn)負債率的負債總額是資產(chǎn)負債表負債總額,資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總額
給工人1000塊錢意外險的賠償,然后保險公司把這個1000塊錢打過來了,怎么做?
老師您好/:coffee,我是山東淄博的企業(yè),在河北省承德縣的工程已經(jīng)結束了,現(xiàn)在需要異地申報個稅,您能說一下具體申報流程嗎?
老師,這圖中第四問能幫我解決一下嗎?
老師,請問一下老板的房子現(xiàn)在讓我們辦公,目前要交物業(yè)費,如果以公司的名義交讓寫個租賃合同,但是這樣的話后期會不會牽扯老板要給公司開租賃發(fā)票還有就是房產(chǎn)稅啥的?
老師您好。7月付款,宣傳品,已收貨,未收到發(fā)票。8月6號,申報期收到了專票,像這筆業(yè)務7月,8月分別怎么處理才正確
老師:項目支付的中標服務費,沒有取得發(fā)票,會計科目#借:其他應收款 貸:銀行存款 發(fā)票回來 借:成本 貸:其他應收款可以嗎
公司借錢給個人股東。股東必須在一年之內(nèi)歸還給公司。如果不歸還,還會產(chǎn)生稅務上的風險,對嗎?
內(nèi)賬,不用開票的,然后其他業(yè)務成本就是我們實際安裝的金額對吧
其他業(yè)務成本是你們支付的電費 有利潤的嗎
電費他們自己交
那你這個電表費有利潤嗎?如果沒有的話,你可以走代收代付,借其他應收款,貸銀行存款支付出去做相反的。
我們公司實際上就是類似物業(yè),做好廠房,招租。我們單獨接了一根電纜線,通過這根線將電送到車間,月末單獨計量電表數(shù),核算電費,賺取電費中間差價,老師,這個收取電費的業(yè)務怎么寫
你好 那你單位主營有物業(yè)嗎?如果有的話,借銀行存款貸主營業(yè)務收入,應交稅費, 你支付出去的電費借主營業(yè)務成本貸銀行存款 如果不是物業(yè)的話,按我上面的其他業(yè)務收入。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。