同學(xué),你好 貨物稅率13%,出口退稅13% 100-80=20

如果出口貨物征稅稅率和出口貨物退稅率相等都是13%,那該是怎么樣算應(yīng)退稅額??不用進項轉(zhuǎn)出了嗎??
老師,出口貨物如果價格是100,成本是80,出口退稅率是13%,那利潤應(yīng)該是多少啊
一家有出口退稅業(yè)務(wù)的賬,HS編碼系統(tǒng)里顯示出口退稅率是13%,假如我們出口貨物發(fā)票單價是100元,那么供應(yīng)商開具給我們的銷項票單價也是100元嗎?
請問老師 如果國內(nèi)銷售應(yīng)繳稅額1000元,出口應(yīng)繳稅額1000元,進項稅額1500元,此時總應(yīng)繳稅額是500元對嗎?那么此時出口貨物征稅率與退稅率相同都是13%,出口退稅可以退回多少錢呢?
老師,出口貨物,如果價稅合計金額100萬, 貨物稅率13%,那可以退多少稅?
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報了第三季度報表,申報表與財報不一樣,相差了3400,當(dāng)時為了繳稅,調(diào)多財賬3400. 當(dāng)時沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報表(稅局說)。我補做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財報營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計800的造價費,用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報個人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會經(jīng)費發(fā)放月餅,還需要申報個稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報的短信,核實了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報個稅的人數(shù)沒超,應(yīng)該怎么申報???已經(jīng)注銷的公司是否還需要去申報呢
老師可以講一下這個題嗎?
老師,這是一張專票,開了50萬多,下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配,影響大不大,能用嗎
1、這個報關(guān)單的匯率,怎么查詢,以哪天匯率為結(jié)算依據(jù),當(dāng)月報關(guān)單,發(fā)現(xiàn)增值稅申報表沒有申報免抵退稅,一般在什么情況下不申報?還是什么事項為完成呢?什么情況下再申報免抵退稅額 2、增值稅申報表一般項目收入額,與14行中的免退稅額的關(guān)系是什么?
25年12月購入的固定資產(chǎn)可以一次性抵扣25年的利潤嗎?稅務(wù)系統(tǒng)申報一次性折舊,可以用12月的所屬期嗎