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老師,我上一年已經(jīng)入賬的費(fèi)用票今年紅沖了,怎樣做賬務(wù)處理

2023-03-01 20:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-01 20:34

費(fèi)用金額大嗎,同學(xué)

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快賬用戶8486 追問 2023-03-01 20:38

挺大的,差不多10萬

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齊紅老師 解答 2023-03-01 20:42

原來涉及到的管理費(fèi)用科目用以前年度損益代替

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快賬用戶8486 追問 2023-03-01 20:43

我需要先把上年的分錄紅沖嗎?借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù),借銀行存款 貸利潤分配 未分配利潤 ,這樣對(duì)嗎

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快賬用戶8486 追問 2023-03-01 20:53

我用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2023-03-01 21:32

可以的同學(xué)你這樣做沒錯(cuò)

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費(fèi)用金額大嗎,同學(xué)
2023-03-01
你好,當(dāng)時(shí)開的是專票還是普票的?
2022-10-22
您好,這個(gè)去調(diào)整上年,用以前年度損益調(diào)整
2022-01-19
可以的啊,直接紅沖今年的收入就可以的,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后對(duì)應(yīng)的成本也需要紅沖。
2022-11-11
你好,你這個(gè)要紅沖的 借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)收款
2022-02-26
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