你好,小規(guī)模期間有收入嗎?如果有的話不可以。
老師好,現(xiàn)在是平臺勾選抵扣,現(xiàn)在我還要看稅負嗎?如果每個平進,銷增值稅都平,那此不是有時候要交增值稅特別多?另外,如果購置固定資產(chǎn)的,進項稅一次抵扣的,如果額度大的是不是可以抵很多銷項稅額了?
我想咨詢 一般納稅人收到購買貨物用于招待的專票,進項不能抵扣,可以選擇不抵扣勾選,然后全額計入費用抵企業(yè)所得稅嗎?還是說要怎么做呢?
一般納稅人用于簡易計稅購入固定資產(chǎn),進項是選擇勾選轉(zhuǎn)出,還是不抵扣勾選?萬一這個企業(yè)以后改一般計稅,進項可以轉(zhuǎn)回嗎?
老師 我們這個月剛升一般納稅人 在小規(guī)模時候有收到開給公司的專票 這種這個月可以勾選抵扣嗎 我在進項勾選平臺能查到
企業(yè)2017.6.01升級為一般納稅人,2017.05.09購入的固定資產(chǎn)進項可以抵扣嗎?現(xiàn)在在勾選平臺能夠查到,就是可以勾選抵扣的意思,對嗎?
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開票普票29萬,專票3萬。請問老師3個問題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬的額度是專票+普票合計超過30萬,普票部分全額繳稅嗎? 3.專票是只要開票就要交增值稅是嗎?
請問老師,我們單位需要相關(guān)證書,聘請了兩名職工,每個月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質(zhì)認證,他們兩個來單位配合資質(zhì)認證的交通費、吃飯、住宿費,我們單位可以報銷嗎?(是國有企業(yè))
無形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說那些電腦跟空調(diào)還有打印機都不知道在哪了,這個殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評估入賬,價值1000,現(xiàn)在評估的價值只有700,要怎么做賬呢。
請問老師,老板問還差多少成本票,還說把去年的也算上,請問匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無形資產(chǎn)年初余額是1萬 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問題了 該怎么調(diào)
以前年度有生活服務(wù)業(yè)進項加計扣除政策,企業(yè)在享受政策的時候需要備案嗎?
老師,為啥要除以1000000?看不懂
老師,公司對公賬戶發(fā)了兩個月工資其余都是微信發(fā)工資,因員工匯算清繳沒有交稅,發(fā)現(xiàn)有幾家公司給他申報,此時稅務(wù)局說把銀行流水給他,那微信付工資可以嗎(微信沒有備注工資),對公賬戶有備注工資